請問期間明細(xì)表中福利費填報在哪個位置 問
那個是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳,工商年報,年檢怎么操作?這個圖片里是什么 問
你好,需要彌補虧算的,先做會匯算清繳再季報,否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務(wù)費,借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀 問
您好, 這個是你們支付的兼職費,是吧 答
老師,請問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅,但 問
補計提所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ? 貸:銀行存款 答
老師,我們以前的會計都是按計提的工資申報的個稅, 問
您好,都是這樣的,用計提的來申報 答

4月8日,從乙公司購入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200 000元,增值稅為 26 000元,材料已驗收入庫,貨款簡未支付。乙公司為鼓勵客戶提前付款,給出現(xiàn)金折扣條件為“2/10,1/20,n/30” (現(xiàn)金折扣不含增值稅)。中原裝備對該筆現(xiàn)金折扣按照爭價法核算。(3)4月26日,乙公司償付中原裝備上述款項。
答: 您好 借:應(yīng)收賬款198000%2B26000=224000 貸:主營業(yè)務(wù)收入200000*(1-0.01)=198000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額26000 借:銀行存款224000 貸:應(yīng)收賬款224000
1月20日進(jìn)貨2000,取得增值稅專用發(fā)票,支付材料貨款26,000元(不含增值價稅,增值稅稅率為13%),取得運費增值專用發(fā)票,運費1000元(不含增值稅,增值稅稅率9%)。怎么算
答: 你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計金額)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
(3)釀制葡萄酒一批,將10%的葡萄酒用于生產(chǎn)酒心巧克力后采用賒銷方式銷售,不含稅總價為20萬元,貨已經(jīng)交付,合同約定10月31日付款;將50%的葡萄酒裝瓶銷售給乙企業(yè),開具的增值稅專用發(fā)票注明金額18萬元、稅額2.34萬元;將10%的菊萄酒銷售給丙企業(yè),開具的增值稅專用發(fā)票注明金額4萬元、稅額5.2萬元:剩余30%用于換取丁企業(yè)的蒸汽釀酒設(shè)備,取得丁企業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票上注明價款11萬元,增值稅1.43萬元。請問這批葡萄酒的平均售價是多少呢
答: ?你好同學(xué)!很高興能為您解答!老師正在快馬加鞭寫過程,請稍微等下!







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