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歡呼的雨
于2024-03-15 14:15 發布 ??559次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-03-15 14:15
你好,繳納的增值稅加免抵稅額。
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老師好,我們是生產型出口企業,征退稅率都是13%,同時也有內銷收入的情況下,附加稅的計稅依據是什么?
答: 你好,繳納的增值稅加免抵稅額。
生產型出口企業城建稅和教育費附加的計稅依據怎么計算
答: 您好 根據實際需要繳納的增值稅跟“當期免抵稅額”計算繳納城建稅和附加稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我上個月報的出口退稅 本月申報附加稅 但是上個月申報的免抵稅額3萬7千多 這個計稅依據不一樣是怎么回事?
答: 看你主表的免抵稅額的
個人獨資企業出租加油站,土地使用稅是怎么交的?稅率?計稅依據?
討論
進料加工復出口企業退稅率為0時怎么計算應納稅額
請教老師,出口免稅貨物,不計算免抵退,但是附加稅怎么交?計提依據是什么,怎么計算?
生產企業出口貨物勞務(進料加工復出口貨物除外)增值稅退(免)稅的計稅依據,為出口貨物勞務的實際離岸價。生產企業進料加工復出口貨物增值稅退(免)稅的計稅依據,按出口貨物的離岸價扣除出口貨物所含的海關保稅進口料件的金額后確定。能通俗易懂的解釋下嗎?不理解
老師好,生產企業出口退稅中:當月應免抵稅額=當月免抵退稅額(理論退稅額)-當月期末留抵稅額,這個公式為啥是這樣子的,要怎么理解好記住呢?為啥當月應免抵稅額又是計算增值稅附加稅的計稅依據呢,相當于是應交的增值稅*附加稅的稅率了?沒懂,為啥是這樣?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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