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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-03-11 17:05

你好!是呃,是要做,要做研發(fā)的帳

小左 追問

2024-03-11 17:06

需要另外建一套研發(fā)的賬套嗎?

宋生老師 解答

2024-03-11 17:06

你好!是的,就是這樣 

宋生老師 解答

2024-03-11 17:07

不是另外的賬套,而是明細(xì)賬

小左 追問

2024-03-11 17:28

明細(xì)賬如何設(shè)置?要分哪些科目呢?

宋生老師 解答

2024-03-11 17:48

你好!你要分材料,人工,其他費(fèi)用等項目

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相關(guān)問題討論
你好!是呃,是要做,要做研發(fā)的帳
2024-03-11 17:05:25
是的,這個是算直接投入的
2023-02-16 16:11:21
老師,證書還沒有下來,做分錄歸集時可以這樣做明細(xì)科目嗎?借:原材料——研發(fā)費(fèi)用8849.56,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項稅1150.44,管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用2千,管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用——工資4500,管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用——社保2000,管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用——累計折舊1000 貸:銀行存款19500元
2023-02-10 13:12:49
您好,通過研發(fā)支出科目單獨(dú)核算
2022-02-25 15:37:22
根據(jù)您提供的信息,將研究技術(shù)員的工資記入研發(fā)支出科目,并在月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),可按照以下步驟進(jìn)行操作: 1.在月末結(jié)賬前,確保研發(fā)支出的金額已經(jīng)全部歸集到相應(yīng)的科目下,沒有余額。 2.如果研發(fā)支出科目有借方余額,說明支出超出了實際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用。此時,應(yīng)將該借方余額轉(zhuǎn)入相應(yīng)的成本科目(如“管理費(fèi)用”、“銷售費(fèi)用”等),以沖減公司的成本。 借:成本科目 貸:研發(fā)支出 3. 如果研發(fā)支出科目有貸方余額,說明公司實際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用超過了支出的金額。此時,應(yīng)將該貸方余額轉(zhuǎn)入相應(yīng)的收入科目(如“主營業(yè)務(wù)收入”、“其他業(yè)務(wù)收入”等),以增加公司的收入。 借:研發(fā)支出 貸:收入科目 需要注意的是,研發(fā)支出科目的余額通常表示公司正在進(jìn)行的研發(fā)項目尚未完成的支出。因此,在結(jié)轉(zhuǎn)時,需要確保將所有已發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用全部歸集到相應(yīng)的科目下,并進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),以保證財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和完整性。同時,也需要注意遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)制度的規(guī)定。
2023-09-22 10:59:12
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