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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2024-03-09 15:09

同學(xué)您好!  1月分錄:借原材料100,進(jìn)項(xiàng)稅13;貸應(yīng)付賬款113。借應(yīng)收賬款226,貸銷售收入200,銷項(xiàng)稅26。2月繳稅分錄略。3月沖紅分錄:反向操作1月分錄。新發(fā)票分錄:借應(yīng)收賬款226,貸銷售收入226(零稅率不計(jì)稅)。注意:實(shí)際處理需考慮更多細(xì)節(jié),如附加稅調(diào)整等。

¥ㄟ(′???`)ノ$ 追問

2024-03-09 15:34

加稅
那3月呢?全部沖紅的話怎么做?之前的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)又怎么處理?

易 老師 解答

2024-03-09 15:37

同學(xué)您好!  對(duì)于3月的加稅情況,若需全部沖紅,首先需準(zhǔn)備相應(yīng)的紅字發(fā)票,并據(jù)此調(diào)整賬務(wù),確保稅收記錄準(zhǔn)確。之前的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)需依據(jù)沖紅后的發(fā)票重新核算,確保稅額無誤。

¥ㄟ(′???`)ノ$ 追問

2024-03-09 15:40

怎么做分錄呢 老師

易 老師 解答

2024-03-09 15:44

同學(xué)您好,同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的

¥ㄟ(′???`)ノ$ 追問

2024-03-09 15:45

能把具體的分錄寫出來?老師

易 老師 解答

2024-03-09 15:47

如上借原材料-100,進(jìn)項(xiàng)稅-13;貸應(yīng)付賬款-113。

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借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)26,貸應(yīng)收賬款226, 借應(yīng)收賬款226,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入226 借庫存商品,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品13
2024-03-08 16:45:55
同學(xué)您好! 1月分錄:借原材料100,進(jìn)項(xiàng)稅13;貸應(yīng)付賬款113。借應(yīng)收賬款226,貸銷售收入200,銷項(xiàng)稅26。2月繳稅分錄略。3月沖紅分錄:反向操作1月分錄。新發(fā)票分錄:借應(yīng)收賬款226,貸銷售收入226(零稅率不計(jì)稅)。注意:實(shí)際處理需考慮更多細(xì)節(jié),如附加稅調(diào)整等。
2024-03-09 15:09:58
為什么要反推呢?直接看你的增值稅申報(bào)表不就完了?
2022-03-24 15:59:05
同學(xué)你好,增值稅稅負(fù)= 增值稅額/不含稅銷售收入
2023-11-02 18:48:07
不完全是的,這個(gè)部分主要是填寫適用3%征收率的銷售額,這通常包括小規(guī)模納稅人的銷售收入。不開票收入也應(yīng)該包含在內(nèi),但并不是全部。你需要根據(jù)你的實(shí)際銷售情況來填寫。
2023-07-19 13:33:40
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