老師,公司把生產(chǎn)線提供給其他公司使用,對(duì)方采購人員工資,付款都是通過我們公司的賬戶走,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是開給我們公司,付款的資金也是對(duì)方也打到我們對(duì)公戶,但是盈虧又是對(duì)方自己承擔(dān),那我收到對(duì)方打進(jìn)來生產(chǎn)資金,我是先掛在其他應(yīng)付款-對(duì)方公司,那我們替他付生產(chǎn)材料款,人員工資,這些我收到發(fā)票,能不做原材料,直接做借,其他應(yīng)付款-對(duì)方工資,貸 銀行存款這樣嗎,等于是收到的發(fā)票不按會(huì)計(jì)科目入賬,可以這樣做嗎,我們只有一套帳,沒有分內(nèi)外帳的。

感動(dòng)的燈泡
于2024-03-08 16:18 發(fā)布 ??353次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
你好,那對(duì)方是不是以你企業(yè)的名義經(jīng)營的?收入和成本都是走你公司賬戶。
2024-03-08 16:20:45
不可以的,外賬需要按照你單位的成本收入來做
內(nèi)賬可以按照實(shí)際業(yè)務(wù)掛靠的來
2024-03-11 08:20:15
你好同學(xué),辦公費(fèi)多報(bào)銷,多報(bào)銷了以后,這個(gè)錢咱公司要給他媽是不給,是不是只是說費(fèi)用發(fā)票有這么多,只是沒有給他那么多錢,那么可以借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸銀行存款,貸其他應(yīng)付款。
2022-11-03 10:59:35
你給出的做法符合會(huì)計(jì)規(guī)范,如果你想?yún)⒓又屑?jí)會(huì)計(jì)職級(jí)考試,需要注意報(bào)名時(shí)間是2023年6月20號(hào)-7月10號(hào),準(zhǔn)考證打印是2023年8月15日前,考試時(shí)間是2023年9月9日-9月11日,成績查詢?cè)?023年10月31日前公布,領(lǐng)取方式以各地公告為準(zhǔn)。
2023-03-14 12:39:18
同學(xué)您好,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
2023-04-13 23:38:36
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息











粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


