
高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅5%加計(jì)抵減,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入
現(xiàn)在國(guó)家有一個(gè)政策,就是高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減,加計(jì)抵減的賬務(wù)處理是怎么處理呢
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減 貸營(yíng)業(yè)外收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師問(wèn)一下,我們公司是生產(chǎn)欽入式軟件設(shè)備,也是高新技術(shù)企業(yè),研發(fā)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額可以計(jì)入軟件的進(jìn)項(xiàng)稅嗎 研發(fā)產(chǎn)品的有是實(shí)物材料部分,也能計(jì)入?
答: 不行的,如果說(shuō)是你買(mǎi)的材料,這一部分是不能享受。









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