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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-03-05 14:34

你好,對的,是的,需要的借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。

JIANGCF 追問

2024-03-05 14:44

之前是
借:銷售費用
借:待抵扣稅額
貸:銀行

現(xiàn)在是:借:銀行
貸:未分配利潤
貸:待抵扣
嗎?

郭老師 解答

2024-03-05 14:46

可以的,可以這么做的。

JIANGCF 追問

2024-03-05 14:54

那借:銀行
貸:銷售費用
貸:待抵扣
可以嗎?貸未分配利潤好還是銷售費用好?

郭老師 解答

2024-03-05 14:55

你好,建議用利潤分配未分配。

JIANGCF 追問

2024-03-05 15:01

謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-05 15:02

不用客氣,工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好,對的,是的,需要的借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整。
2024-03-05 14:34:05
同學(xué),你好 開具紅字發(fā)票,直接做紅沖憑證即可!
2022-05-24 15:34:05
同學(xué),你好 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-10-02 17:18:52
你好,當時掛的哪個科目的?
2024-01-05 14:56:47
你好,以前年度的費用科目入錯,之前入賬錯誤的科目具體是??
2022-02-28 19:39:21
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