
老師,如果費用發生在12月份,銷售人員1月拿來報銷并進行的轉賬,憑證時間是做在幾月
答: 做到一月份的賬務處理里面。
老師,請教下報銷問題:像實際發生時間是在6月份,但是給員工打款時間是在7月份,這個費用一般是算在6月份還是7月份? 按照權責發生制 是不是算在6月里面?主要是6月份的賬已經做了,但他7月份才拿來報銷。這要怎么做賬
答: 同學你好,最好費用算在6月份,這種情況下,7月才拿來報銷,就做7月的費用就行了。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們3月有筆經濟業務發生,送貨單是3月的,因為供貨商原因,發票開在4月,等發票回來了,業務部才開始填費用報銷單日期是4月的,付款時間是4月。他們教的是把這筆4月費用報銷單但送貨單是3月的全部單證放在3月掛賬,并且后面記賬憑證和單證裝訂。這樣的話記賬憑證是3月,報銷單是4月雖然送貨單經濟業務是3月。請問費用報銷單的日期可以比記賬憑證晚一個月嗎?我記得費用報銷單可以比記賬憑證跨月早的時間差,但是跨月晚的時間差不懂行不行老師:一般情況下,費用報銷單的日期應與實際經濟業務發生時間較為接近,但也要考慮實際操作中的合理情況。以下幾點希望能幫助你理解:1. **跨月情況**: 在業務實踐中,跨月操作是常見的。因為實際業務發生、發票到達和費用報銷并非同步進行。2. **掛賬時間**: 經濟業務實際發生時間為3月,送貨單也是3月,所以應在3月掛賬。但如果發票在4月才到,報銷單也在4月填寫,這種情況實際上是合理的。3. **報銷單日期**: 報銷單可以晚于記賬憑證的日期,前提是要有完整的憑證和記錄證明該經濟業務的真實性。如果報銷單晚一個月時間差但仍處在合理操作范圍內,也是可接受
答: 你好,你在3月份暫估,然后在4月份宏沖暫估,再做實際的。




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郭老師 解答
2024-03-02 10:19
興奮的冷風 追問
2024-03-02 10:53
郭老師 解答
2024-03-02 10:54