
我增值稅17年1月2月3月漏交了2000元左右因?yàn)槭菦]有做價(jià)稅分離財(cái)務(wù)上報(bào)的數(shù)據(jù)不對(duì),財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅去年第一季度不可以改了,可以放到了年度報(bào)的時(shí)候補(bǔ)報(bào),這樣的話我要怎么做賬最好?是反結(jié)賬到去年1月2月3月重新做賬好還是在18年3月直接調(diào)賬好?
答: 放在現(xiàn)在調(diào)賬處理。改以前的賬,會(huì)導(dǎo)致你們報(bào)的稅表與企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致
企業(yè)所得稅申報(bào)與增值稅報(bào)表區(qū)別怎么聯(lián)系企業(yè)所得稅稅申報(bào)表與財(cái)務(wù)報(bào)表的聯(lián)系
答: 你好,學(xué)員,這個(gè)企業(yè)所得稅是按照利潤表的收入 增值稅實(shí)際是按照開票收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,財(cái)務(wù)表報(bào)、和企業(yè)所得稅報(bào)表、增值稅申報(bào)表季報(bào)時(shí)注意什么呢
答: 你好,最起碼要求財(cái)務(wù)報(bào)表,企業(yè)所得稅報(bào)表,增值稅報(bào)表基本一致










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