
是寫反了,的確是已經(jīng)確認(rèn)收入了,有個(gè)業(yè)務(wù)是10月確認(rèn)未開(kāi)票收入,也計(jì)提了增值稅,但11月份又過(guò)來(lái)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,這種跨月補(bǔ)開(kāi)發(fā)票要怎么樣處理?
答: 你好,補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票直接附在以前收入確認(rèn)的憑證后面的
之前公司收入之后沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,是2023年的,我們也正常交稅了,按照無(wú)票收入申報(bào)的增值稅。現(xiàn)在又收了,對(duì)方現(xiàn)在要發(fā)票,我們?cè)趺崔k?如果補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,那我之前已經(jīng)申報(bào)交過(guò)增值稅了,我這次補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后怎么申報(bào)?
答: 同學(xué)你好 按不含稅收入的金額填寫
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們公司是健身房,有客戶需要補(bǔ)開(kāi)2022年7月份的發(fā)票,當(dāng)時(shí)申報(bào)了未開(kāi)票收入。增值稅申報(bào)以未開(kāi)票收入為主,客戶需要開(kāi)票的,我們選擇稅局代開(kāi)!我有2個(gè)問(wèn)題:1)23年2月份能補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎?2)申報(bào)23年第一季度增值稅時(shí),補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票金額在當(dāng)期未開(kāi)票收入抵減,是嗎?
答: 你好 1. 可以補(bǔ)開(kāi)的;2.? ?是的;? ? 做未開(kāi)具發(fā)票欄次報(bào)負(fù)數(shù); 發(fā)票開(kāi)具欄次寫正數(shù)? ?






粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



嘟嘟寶貝 追問(wèn)
2024-02-28 15:14
樸老師 解答
2024-02-28 15:21
嘟嘟寶貝 追問(wèn)
2024-02-28 16:53
樸老師 解答
2024-02-28 16:59