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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-02-28 14:15

已交稅金,這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅等于銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出-已交稅金

郭老師 解答

2024-02-28 14:15

附加稅的計稅依據(jù)是繳納的增值稅和消費稅。

郭老師 解答

2024-02-28 14:16

你單位的營業(yè)收入都是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,這個主營業(yè)務(wù)收入貸方發(fā)生額就是你這個月的收入合計
費用類的都是借管理費用,貸應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款,或者是銀行放款。費用的都是借方發(fā)生額。借方發(fā)生額和借。

郭老師 解答

2024-02-28 14:16

企業(yè)所得稅如果是查賬征稅的年累計的利潤總額減彌補虧損)*稅率-之前預(yù)繳

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 14:32

已交稅金是當(dāng)期應(yīng)納增值稅額嗎?

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 14:32

附加稅的計稅依據(jù)繳納增值稅加消費稅。

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 14:33

消費稅是什么東西?

郭老師 解答

2024-02-28 14:33

已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 14:34

企業(yè)所得稅如果是查賬征稅的年累計的利潤總額減彌補虧損)*稅率-之前預(yù)繳,這里的預(yù)繳是指預(yù)繳房租那些嗎?

郭老師 解答

2024-02-28 14:35

你好,預(yù)繳的稅款,預(yù)繳的企業(yè)所得稅。

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 14:46

你看圖片,就是普通類型你業(yè)務(wù)收入加在一起,等于他的貸方發(fā)生額。控溫型的也一樣?

郭老師 解答

2024-02-28 14:47

是的,對的,是這么做的。

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 14:48

其他業(yè)務(wù)收入和營業(yè)外收入也一樣?借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。借應(yīng)收票據(jù)貸應(yīng)交稅費營業(yè)外收入。

郭老師 解答

2024-02-28 14:49

對的,是的,收入的發(fā)生額都是在貸方。

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 15:00

怎么寫會計分錄?憑證摘要怎么寫

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 15:00

怎么寫會計分錄?憑證摘要怎么寫

郭老師 解答

2024-02-28 15:01

你好,你說具體的業(yè)務(wù)。

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 15:10

這些?謝謝老師了

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 15:12

還有一張

郭老師 解答

2024-02-28 15:13

你好,你說一下具體的業(yè)務(wù)


一個題目一個問題


不是一個的重新提問


你們提問之前都會有提示的。

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 15:19

計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅。
計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅和教育費附加。
將本月各收入類賬戶的貸方發(fā)生額結(jié)算至“本年利潤”賬戶。
本月各費用類賬戶的借方發(fā)生額結(jié)算金“本年利潤”賬戶
計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交企業(yè)所得稅。
按10%提及企業(yè)法定盈余公積。

郭老師 解答

2024-02-28 15:21

銷項、進項分別是多少?

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 15:35

計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅。已知當(dāng)期銷項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出去,當(dāng)期進項稅額,當(dāng)期應(yīng)納增值稅額,怎么計算已交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅
計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅和教育費附加。稅金及附加計算的計稅依據(jù)是怎么計算的
將本月各收入類賬戶的貸方發(fā)生額結(jié)算至“本年利潤”賬戶。本期收入類賬戶發(fā)生額匯總表的結(jié)轉(zhuǎn)前貸方發(fā)生額怎么計算,是什么意思
本月各費用類賬戶的借方發(fā)生額結(jié)算金“本年利潤”賬戶本期費用類賬戶發(fā)生額匯總表的結(jié)轉(zhuǎn)前借方發(fā)生額是什么意思,怎么計算
計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交企業(yè)所得稅。應(yīng)交企業(yè)所得稅計算表的應(yīng)稅金額是什么意思怎么計算,應(yīng)交所得稅
稅額是應(yīng)稅金額乘以稅率嗎?

郭老師 解答

2024-02-28 15:39

應(yīng)交所得稅稅額等于利潤總額*稅率

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 22:59

計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交企業(yè)所得稅
應(yīng)稅金額是什么,怎么計算
會計分錄怎么寫?怎么寫憑證

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 23:01

按照10%集體企業(yè)法定盈余公積。
稅后利潤是凈利潤嗎?
分錄是借利潤分配-提取法定定盈余公積。貸盈余公積_法定盈余公積。

機靈的小甜瓜 追問

2024-02-28 23:03

宣布發(fā)放現(xiàn)金股利5000元
會計分錄。借利潤分配-應(yīng)付利潤。貸應(yīng)付利潤。
借利潤分配-未分配利潤。貸利潤分配-提取法定盈余公積
-應(yīng)付利潤。

郭老師 解答

2024-02-29 06:46

收入-成本費用?營業(yè)外收入-營業(yè)外支出=應(yīng)稅金額
應(yīng)稅金額*25%是企業(yè)所得稅
借所得稅費用
貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅

法定盈余公積計提安稅后凈利潤10%
分路對

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已交稅金,這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅等于銷項減進項加進項轉(zhuǎn)出-已交稅金
2024-02-28 14:15:49
(1)計算應(yīng)交企業(yè)所得稅:根據(jù)企業(yè)本期應(yīng)納所得稅額,按25%稅率計算,即應(yīng)交企業(yè)所得稅=企業(yè)本期應(yīng)納所得稅額*25%;(2)編制計算應(yīng)交所得稅的會計分錄:借:應(yīng)交稅費 xx;貸:應(yīng)交所得稅 xx。(3)編制結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用會計分錄:借:所得稅費用xx;貸:應(yīng)交所得稅 xx。拓展知識:根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按歷史稅率計量計算稅額,但當(dāng)稅率發(fā)生變更時,應(yīng)按變更后稅率計量計算稅額。
2023-03-03 09:19:08
同學(xué)你好 這個不是 是利潤乘以所得稅稅率
2022-08-04 15:15:22
你好同學(xué),計算出來的是當(dāng)期所得稅。
2023-11-01 22:07:58
您好。有所得,是繳納個人所得稅
2021-10-02 09:00:15
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