送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2024-02-26 09:48

你好,這個分錄都是一樣的,借,應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。
后期開了發票就做紅字,先沖減,然后再按發票重新做。

789654 追問

2024-02-26 09:51

如果開票前后的金額都是一樣的,還需要沖減重新做嗎

宋生老師 解答

2024-02-26 09:51

你好是的也是需要的

789654 追問

2024-02-26 09:54

報稅上應該如何處理

宋生老師 解答

2024-02-26 09:55

你好!報稅,先做不開票申報,然后按開票金額重新申報,不開票填寫復數。

789654 追問

2024-02-26 10:18

開票稅費正常填寫    不開票的稅費寫負數

宋生老師 解答

2024-02-26 10:19

你好!是的,開票正常填寫就好了。

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相關問題討論
你好,這個分錄都是一樣的,借,應收賬款貸,主營業務收入,應交稅費,應交增值稅。 后期開了發票就做紅字,先沖減,然后再按發票重新做。
2024-02-26 09:48:58
付款時借預付賬款,貸銀行存款。發票到借管理費用等 貸預付賬款或應付賬款
2019-01-05 11:03:32
在銀行存款貸,預收賬款。
2023-04-11 16:12:19
借、應收賬款負數 貸、主營業務收入負數 應交稅費,負數 借應收賬款 貸主營業務收入、 應交稅費。
2022-03-29 16:28:17
您好, 和有票收入一樣的,把稅費算出來
2024-03-14 16:02:09
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