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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2024-02-23 14:41

1.清算開始,將實(shí)收資本、資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)入清算賬戶:借:實(shí)收資本貸:清算資本借:資產(chǎn)類科目(如在建工程、原材料等)貸:清算資產(chǎn)借:清算負(fù)債貸:負(fù)債類科目(如應(yīng)付賬款、短期借款等)
  2.處理不需要償還的負(fù)債:借:清算負(fù)債貸:清算收益(或其他適當(dāng)科目)
  3.處理未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅金(或其他適當(dāng)科目)貸:清算資產(chǎn)借:清算收益(或其他適當(dāng)科目)貸:應(yīng)交稅金(或其他適當(dāng)科目)
  4.清算結(jié)束后,將清算資產(chǎn)和清算負(fù)債的余額轉(zhuǎn)入清算損益:借:清算資產(chǎn)貸:清算損益借:清算損益貸:清算負(fù)債
  5.如果清算損益有余額,表示公司清算后的凈收益或凈損失,可以進(jìn)行分配或承擔(dān):借:清算損益貸:利潤分配(或業(yè)**益、其他適當(dāng)科目)

清晴雨寒 追問

2024-02-23 14:47

資產(chǎn)和負(fù)債你是不是說反了

清晴雨寒 追問

2024-02-23 14:52

啥叫清算損益,清算收益,我賬套里沒有這個(gè)科目啊

樸老師 解答

2024-02-23 14:52

同學(xué)你好
就是損益類科目都結(jié)轉(zhuǎn)
然后該賣的賣
往來科目該收的收
該付的付

清晴雨寒 追問

2024-02-23 14:55

暈死了,我是從沒做過這類業(yè)務(wù),你能說具體科目么,別用什么清算資本,清算資產(chǎn),具體是啥科目,這戶沒有能變賣的資產(chǎn),沒有要付的錢

樸老師 解答

2024-02-23 14:55

負(fù)債不用還要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

在建工程做固定資產(chǎn)清理計(jì)入營業(yè)外支出

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1.清算開始,將實(shí)收資本、資產(chǎn)和負(fù)債轉(zhuǎn)入清算賬戶:借:實(shí)收資本貸:清算資本借:資產(chǎn)類科目(如在建工程、原材料等)貸:清算資產(chǎn)借:清算負(fù)債貸:負(fù)債類科目(如應(yīng)付賬款、短期借款等) 2.處理不需要償還的負(fù)債:借:清算負(fù)債貸:清算收益(或其他適當(dāng)科目) 3.處理未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:借:應(yīng)交稅金(或其他適當(dāng)科目)貸:清算資產(chǎn)借:清算收益(或其他適當(dāng)科目)貸:應(yīng)交稅金(或其他適當(dāng)科目) 4.清算結(jié)束后,將清算資產(chǎn)和清算負(fù)債的余額轉(zhuǎn)入清算損益:借:清算資產(chǎn)貸:清算損益借:清算損益貸:清算負(fù)債 5.如果清算損益有余額,表示公司清算后的凈收益或凈損失,可以進(jìn)行分配或承擔(dān):借:清算損益貸:利潤分配(或業(yè)**益、其他適當(dāng)科目)
2024-02-23 14:41:57
你好 沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅申請留抵? 資產(chǎn)負(fù)債具體是什么科目的呀 一般是對應(yīng)處理的? 一般設(shè)備存貨就是變賣 賣出去的
2024-02-23 14:37:09
借在建工程貸銀行存款。
2022-05-10 10:10:09
你好,實(shí)收資本的資金,可以用于在建工程的建設(shè)
2022-04-13 10:18:30
你好,不算的,實(shí)收資本前可以用于企業(yè)建設(shè)
2022-04-13 11:08:47
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