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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2024-02-22 15:01

您好!老師正在看題目

丁小丁老師 解答

2024-02-22 15:02

您好!不得免征和抵扣金額也要在附表二做轉(zhuǎn)出

小魚兒 追問

2024-02-22 15:10

這個在所屬期11月已經(jīng)填寫了,那出口退稅應(yīng)該怎么填寫

丁小丁老師 解答

2024-02-22 15:18

您好!是申報出口退稅那個月做轉(zhuǎn)出,你們是什么時候出口的?什么時候轉(zhuǎn)出的呢?

小魚兒 追問

2024-02-22 15:24

是10月申報出口退稅的,2024年01月這個才做出口退稅,其他月份沒有做,但是增值稅是11月申報做的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

丁小丁老師 解答

2024-02-22 15:33

您好!那11月不用作轉(zhuǎn)出的,現(xiàn)在你要再做一次轉(zhuǎn)出,系統(tǒng)才通得過,所以你要去更正之前的增值稅申報才行哦

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增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內(nèi)根據(jù)相關(guān)稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當(dāng)期應(yīng)納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務(wù)機(jī)關(guān)核實(shí)納稅人當(dāng)期應(yīng)納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項(xiàng)目欄,具體來說,首先在銷項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期應(yīng)納稅額,然后在進(jìn)項(xiàng)稅額抵減欄填寫本期可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應(yīng)納稅額減去可抵減進(jìn)項(xiàng)稅額的差額。 此外,根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應(yīng)當(dāng)在報送稅務(wù)機(jī)關(guān)指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當(dāng)?shù)臅嫔暾垼暾垥鴳?yīng)當(dāng)包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應(yīng)的證據(jù)等內(nèi)容。 拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應(yīng)納稅額多出部分,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好在第十欄填寫不含稅的銷售額, 免稅稅額等于第十欄的金額乘以3%, 附加稅零申報。
2022-01-15 11:21:03
不是的,納稅人必須根據(jù)本期賬務(wù)處理的情況,同時填寫增值稅附表一二三、增值稅納稅申報表。此外,納稅人還要填寫采用保稅、免稅、抵扣等特殊征稅方法申報的增值稅附加稅種。
2023-03-20 19:18:17
開的是6%的發(fā)票嗎?在第三行第一列價稅合計填寫就可以的,其他的不用填寫。
2022-02-22 09:23:09
您好, 是的,就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
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