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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-02-22 09:33

你好,他的意思是不用貨幣出資,用這個固定資產(chǎn)出資嗎?

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:35

固定資產(chǎn)是其中一項出資方式后續(xù)有需要可能還會涉及到貨幣出資

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:36

目前就是這個固定資產(chǎn)出資

郭老師 解答

2024-02-22 09:37

那你修改章程能做了嗎?

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:37

合作社本身的  以及他投資控股的農(nóng)業(yè)公司賬面

郭老師 解答

2024-02-22 09:38

好出資能不能改成實物出資?改不了的話,你就沒法做實收資本,只能做資本公積。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:39

實物出資也可以

郭老師 解答

2024-02-22 09:40

那你去修改,借固定資產(chǎn)貸在建工程,需要對方給你們開發(fā)票。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:43

也就是說 合作社這邊 先把固定資產(chǎn)的賬目完善,然后以這個固定資產(chǎn)投資到子公司  是嗎

郭老師 解答

2024-02-22 09:43

對的,對的,是這么做的。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:44

合作社2022年建立了一個農(nóng)莊,投資金額招標的是150萬,當(dāng)時村里的會計入賬就按照銀行收支入的,沒有入成在建工程,現(xiàn)在已經(jīng)完工,(審計還未出),上邊領(lǐng)導(dǎo)要求入固定資產(chǎn) 這個賬目怎么調(diào)  老師 這個我該怎么處理

郭老師 解答

2024-02-22 09:46

你好,當(dāng)時你們支付的是嗎?你支付了你就沒法股東出資了。

郭老師 解答

2024-02-22 09:46

借固定資產(chǎn)貸在建工程,借在建工程貸銀行房款。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:49

當(dāng)時是以合作社的名義支付出去的目前兩家公司的賬面上都還未體現(xiàn)這項固定資產(chǎn)  需要調(diào)賬

郭老師 解答

2024-02-22 09:51

你好,那前面說的你讓對方支付,讓對方給你開發(fā)票就行了

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:53

發(fā)票開了的銀行賬目已經(jīng)入賬還需要扒拉出來重新做嗎

郭老師 解答

2024-02-22 09:55

對的,是的,需要這么做的。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:55

當(dāng)時發(fā)票和銀行單據(jù)附一起了

郭老師 解答

2024-02-22 09:55

股東投資進來的實物,必須是股東給你開發(fā)票。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 09:56

當(dāng)時發(fā)票和銀行單據(jù)附一起了2022年入的銀行賬面還需要動嗎

郭老師 解答

2024-02-22 09:56

是的,需要,需要,需要,需要需要。

心靈美的檸檬 追問

2024-02-22 10:00

我不會了   2022年的賬本交給上級部門了 我現(xiàn)在是需要調(diào)這個賬  但是不知道從哪下手

郭老師 解答

2024-02-22 10:00

紅沖把這個錢收回來,你問對方,你跟他說另一個公司支付發(fā)票開給另外公司,讓對方紅沖就是。做到今年這個又不影響以前的。

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你好,他的意思是不用貨幣出資,用這個固定資產(chǎn)出資嗎?
2024-02-22 09:33:40
你好; 比如實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款
2022-04-12 12:17:49
你好; 比如 實際收到專項撥款時 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款—**項目 撥款使用時 借:在建工程 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 項目完成后,形成資產(chǎn)部分 借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn) 貸:在建工程—**項目 同時 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入 未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:管理費用 撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的 借:專項應(yīng)付款—**項目 貸:銀行存款
2022-04-12 12:17:35
您好 請問工程款前面有沒有收到發(fā)票入賬? 利息計入財務(wù)費用——利息支出科目
2019-09-24 16:11:31
你好,同學(xué), 可以暫估入賬固定資產(chǎn)科目
2024-05-29 09:17:15
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