是這樣的:我們合作社2022年建立了一個農(nóng)莊,投資金額招標的是150萬,當(dāng)時村里的會計入賬就按照銀行收支入的,沒有入成在建工程,現(xiàn)在已經(jīng)完工,(審計還未出),上邊領(lǐng)導(dǎo)要求入固定資產(chǎn) 這個賬目怎么調(diào)另外還有一個問題就是:這個農(nóng)莊投資建設(shè)的資金是合作社的,但是歸屬權(quán)屬于合作社全資控股的一個農(nóng)業(yè)公司,上邊要求在這兩家公司賬目中都體現(xiàn)這項固定資產(chǎn) 請問這個我該怎么處理

心靈美的檸檬
于2024-02-22 09:32 發(fā)布 ??486次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-02-22 09:33
你好,他的意思是不用貨幣出資,用這個固定資產(chǎn)出資嗎?
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你好,他的意思是不用貨幣出資,用這個固定資產(chǎn)出資嗎?
2024-02-22 09:33:40
你好; 比如實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:銀行存款
2022-04-12 12:17:49
你好; 比如 實際收到專項撥款時
借:銀行存款
貸:專項應(yīng)付款—**項目
撥款使用時
借:在建工程
貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款
項目完成后,形成資產(chǎn)部分
借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)
貸:在建工程—**項目
同時
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:資本公積—撥款轉(zhuǎn)入
未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報經(jīng)批準后
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:管理費用
撥款項目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的
借:專項應(yīng)付款—**項目
貸:銀行存款
2022-04-12 12:17:35
您好
請問工程款前面有沒有收到發(fā)票入賬?
利息計入財務(wù)費用——利息支出科目
2019-09-24 16:11:31
你好,同學(xué),
可以暫估入賬固定資產(chǎn)科目
2024-05-29 09:17:15
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