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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-02-22 09:02

你好!你正常每個月借管理費用-租金等 貸應(yīng)付賬款

收到發(fā)票,如果是一整年的,你可以貼到最后一個月里面

紫風鈴 追問

2024-02-22 09:04

如果收到的是專票,怎么做賬?

紫風鈴 追問

2024-02-22 09:05

借:待攤費用  貸:某公司;攤銷時借:管理費用  貸:攤銷費用;收到發(fā)票如何做那?

宋生老師 解答

2024-02-22 09:07

你好!這個你可以借:管理費用 貸:攤銷費用(負數(shù))
然后按發(fā)票再借管理費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸累計攤銷

紫風鈴 追問

2024-02-22 10:20

借:待攤費用    240貸:某公司   240 ;按月攤銷時借:管理費用  20貸:攤銷費用20;收到發(fā)票:價稅合計240萬,稅比如14,收到票時,已經(jīng)攤銷了5個月,借:管理費用 -100貸:攤銷費用-100(負數(shù))
然后按發(fā)票再借管理費用226,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額14 貸累計攤銷240.那這樣做的話,管理費用都在收到發(fā)票的這個月了

宋生老師 解答

2024-02-22 10:22

你好!你上面要做負數(shù)沖了100啊。然后再又做進來的。所以沒有都做到這個月。
而且你不是做226啊,是做攤銷的部分,其他的還是待攤

紫風鈴 追問

2024-02-22 10:32

那意思是,就按我上面做的,就可以了是吧

宋生老師 解答

2024-02-22 10:33

你好!是的,憑證沒問題。

紫風鈴 追問

2024-02-22 10:35

而且你不是做226啊,是做攤銷的部分,其他的還是待攤?這個不明白,這個具體的分錄怎么做?

紫風鈴 追問

2024-02-22 10:36

我知道了,我重新發(fā)一個,你看下

宋生老師 解答

2024-02-22 10:37

你好!是借管理費用100/1.09 待攤費用126/1.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸累計攤銷

紫風鈴 追問

2024-02-22 10:38

借:待攤費用    240貸:某公司   240 ;按月攤銷時借:管理費用  20貸:攤銷費用20;收到發(fā)票:價稅合計240萬,稅比如14,收到票時借:待攤費用    -240貸:某公司   -240
然后按發(fā)票再借待攤費用226,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額14  貸某公司240

宋生老師 解答

2024-02-22 10:39

你好!然后按發(fā)票再借待攤費用226,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額14 貸某公司240
這個240一部分入管理費用,一部分入待攤費用

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你好!你正常每個月借管理費用-租金等 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票,如果是一整年的,你可以貼到最后一個月里面
2024-02-22 09:02:24
付款時借預(yù)付賬款,貸銀行存款。發(fā)票到借管理費用等 貸預(yù)付賬款或應(yīng)付賬款
2019-01-05 11:03:32
借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款
2022-03-13 22:04:28
需要權(quán)責發(fā)生制,借管理費用 貸預(yù)付賬款房租,收到發(fā)票借預(yù)付賬款房租 貸其他應(yīng)付款房東
2020-07-06 14:31:31
同學(xué),你好 借:庫存商品-暫估 貸:應(yīng)付賬款
2021-01-15 11:20:26
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