
加計(jì)抵減沒有了,余額結(jié)轉(zhuǎn)為零,會(huì)計(jì)分錄
答: 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)抵減 匯算清繳調(diào)減
老師好!請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄中可以有負(fù)數(shù)嗎?(比如公允價(jià)值期末余額為負(fù),在結(jié)轉(zhuǎn)利潤,結(jié)轉(zhuǎn)收入類賬戶余額的時(shí)候就是負(fù)數(shù)嗎?)
答: 你好,是可以有負(fù)數(shù)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,麻煩問一下,每月的會(huì)計(jì)分錄,結(jié)轉(zhuǎn)有什么口訣嗎?謝謝
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)沒什么口訣 只是要把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 然后生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本就可以








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