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馨雲
于2018-03-28 18:43 發布 ??2564次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-03-28 18:45
您好,可以的,但是不規范,可以先調整到營業外收入,或者營業外支出,再結轉到本年利潤,再結轉到利潤分配科目的。
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注銷的,賬面只剩下其他應付款和未分配利潤如何調整
答: 你好!你們注冊資金繳納齊了嗎?做實收資本拿錢進來在付款平其他應付款,
應收+其他應收-應付-其他應付等于未分配利潤嗎
答: 不是的,沒有這種說法。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
17年掛賬的其他應付款,其實都是付清了的,19年調整,可以做更正分錄借:其他應付款貸:庫存現金嗎?還有,17年的金稅盤服務費還在掛賬其他應付款940,如果有發票可以借:利潤分配-未分配利潤嗎,貸:其他應付款嗎
答: 可以的。。。。。
分配股利資產負債表是其他應付款,調整未分配利潤時候是從其他應收款科目嘛
討論
2018年審計的時候其他應付款負數重分類至其他應收款,借:其他應收款 貸 其他應付款,然后費用化做審計調整 借:研發費用 貸:其他應收款 企業沒有調表也沒調賬,2019年這筆分錄要累調嗎? 借:年初未分配利潤 貸:其他應收款,這樣做對嗎
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉入到老板私人賬戶上,這個就相當于分紅,我原來記到其他應付款里面了年末想沖掉其他應付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應付利潤,借應付利潤貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。老師我這樣做可以嗎?
其他應付款負值可以重分類調整到其他應收款嗎?
老師,公司沒有未分配利潤,但是應收應付,其他應收,其他應付有余額,可以注銷嗎
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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