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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-02-05 15:23

同學,你好
需要報銷的
借:管理費用
貸:銀行存款

可靠的高山 追問

2024-02-05 15:32

不對吧?不是誤餐費和差旅費津貼發(fā)放不需要發(fā)票嗎,不計入工資收入不交個稅嗎

小菲老師 解答

2024-02-05 15:36

按照現(xiàn)行個人所得稅法和有關政策規(guī)定,單位根據(jù)國家有關標準,憑出差人員實際發(fā)生的交通費、餐費發(fā)票作為公司費用予以報銷,可以不作為個人所得征收個人所得稅。 但對于單位以差旅費名義發(fā)放的工資性質(zhì)的津補貼,應納入工資薪金所得繳納個人所得稅。

可靠的高山 追問

2024-02-05 16:09

誤餐費和差旅費津貼是實際發(fā)生的,不是為逃避個稅發(fā)放的,那么發(fā)放是不是不需要發(fā)票,不計入工資收入不交個稅?

小菲老師 解答

2024-02-05 16:19

同學,你好
嗯嗯,是的

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同學你好,計入管理費用—福利費
2024-06-13 18:29:08
你好,員工誤餐費不能當成本抵扣
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誤餐費可以列入工程成本里
2022-02-24 15:01:14
你好,這個最好是寫清楚了
2022-01-05 17:26:22
不需要發(fā)票,做到工資中發(fā)放,要是有發(fā)票報銷也行
2025-04-17 18:32:51
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