污视频免费在线观看网站一区-久久国产亚洲精选av-美女丝袜av一区二区三区-大鸡巴把骚笔草美了视频-国产哺乳奶水在线播放-一区二区国产三区亚洲-久久久亚洲熟妇熟女在线视频-一卡二卡三卡国色天香免费看-青青青爽在线视频免费观看

送心意

王曉曉老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-02-03 18:57

同學(xué)你好,稍等看下

王曉曉老師 解答

2024-02-03 18:58

你們用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

追問

2024-02-03 19:00

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

追問

2024-02-03 19:02

背景是這樣的:因?yàn)?023年時(shí),做的是純外賬,但由2024年起要做回一套賬,所以賬面數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)是有差異的,現(xiàn)在要將數(shù)據(jù)對(duì)接得上,然后由2024年1月起做一套賬

王曉曉老師 解答

2024-02-03 19:13

如果是小企業(yè),那就2024年補(bǔ)兩筆分錄,或者你可以返回2023補(bǔ)兩筆分錄。

王曉曉老師 解答

2024-02-03 19:16

現(xiàn)在按你說的感覺是賬面少計(jì)了收入,但看數(shù)據(jù)又應(yīng)該是賬面多計(jì)了收入。你確認(rèn)下是多了還是少了?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 19:16

至于庫存你做盤盈處理就可以了

王曉曉老師 解答

2024-02-03 19:32

借:庫存商品

貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
然后沖銷管理費(fèi)用 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 管理費(fèi)用紅字

追問

2024-02-03 20:07

疑問:
1、您回復(fù)的第1個(gè)問題,因?yàn)椋嘿~面的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44元,淘寶出庫金額為49083.17元(不含稅),所以,賬面比實(shí)際多銷售了49218.44-49083.17=135.27元。
背景是:賬面上的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44元,是含有線下收入及淘寶的支付寶提現(xiàn)到銀行公賬上的收入,2023年是沒有將支付寶上的錢當(dāng)作其他貨幣資金,意思是,淘寶銷售沒在賬面上反應(yīng),但支付寶上有錢了,直接提出到銀行公賬上。
2、您的第2點(diǎn)回復(fù)有問題,現(xiàn)在就是賬面庫存比實(shí)際庫存多了3042.69元,如果您還借:庫存商品,那庫存存商品豈不是比實(shí)際庫存更多了嗎?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:09

就是等于你們盤虧了庫存,那就借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢貸:庫存商品

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:09

然后轉(zhuǎn)銷借:管理費(fèi)用(如果有人賠就其他應(yīng)收款)貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:12

第一個(gè)問題,其實(shí)最終你們就是收了49083.17元是不是,不管你的過程是怎樣,最后你公賬銀行都是收了49083.17的對(duì)不?

追問

2024-02-03 20:28

賬面做的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44,那肯定是銀行公賬上是收了49218.44,但是,淘寶的出庫金額為49083.17,而且,賬面上沒有反應(yīng)支付寶的金額

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:30

就是你們出庫金額做少了對(duì)吧因?yàn)?9218.44大于49083.17

王曉曉老師 解答

2024-02-03 20:32

這個(gè)差額是你們線下銷售的金額?

追問

2024-02-03 21:40

請細(xì)看,因?yàn)椋嘿~面的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44元,淘寶出庫金額為49083.17元(不含稅),所以,賬面比實(shí)際多銷售了49218.44-49083.17=135.27元。
背景是:賬面上的主營業(yè)務(wù)收入為49218.44元,是含有線下收入及淘寶的支付寶提現(xiàn)到銀行公賬上的收入,2023年是沒有將支付寶上的錢當(dāng)作其他貨幣資金,意思是,淘寶銷售沒在賬面上反應(yīng),但支付寶上有錢了,直接提出到銀行公賬上。

王曉曉老師 解答

2024-02-03 21:53

我理解,你就是說本來淘寶上的135.27不應(yīng)該做到賬上來,因?yàn)樘岈F(xiàn)存了銀行,所以就做到了賬上。

王曉曉老師 解答

2024-02-03 21:53

你就一直覺得賬上不應(yīng)該做這135.27

追問

2024-02-03 22:11

好像是吧,覺得好亂

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:14

其實(shí)你別糾結(jié)這100多了,我覺得做進(jìn)來對(duì)的,不然你錢都存進(jìn)公戶了,你不做收入,沒辦法平賬了。除非你還準(zhǔn)備把一個(gè)錢拿走,那你就沖貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)銀行存款。

追問

2024-02-03 22:21

那么,您的分錄具體是什么?怎么調(diào)賬呢?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:22

貸:主營業(yè)務(wù)收入-135.27銀行存款135.27

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:23

借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢3042.6 貸:庫存商品3042.6
借:管理費(fèi)用(如果有人賠就其他應(yīng)收款)3042.6貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益3042.6

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:24

這樣做完你的兩個(gè)問題都可以了

追問

2024-02-03 22:28

您是說,借:銀行存款135.27(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入135.27(紅字) 嗎?但是,賬面銀行存款與實(shí)際銀行存款在2023年12月是一致的呀,如果您還這要 借銀行存款135.27(紅字)的話,那賬面與實(shí)際的銀行存款就不一致了

追問

2024-02-03 22:30

還有,因?yàn)橹坝涃~是純外賬,賬面上的庫存金額只有一個(gè)總的金額,沒有進(jìn)銷存的,不知道如何補(bǔ)一個(gè)進(jìn)銷存

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:30

就是讓你付出去,想要把這個(gè)主營調(diào)走,就要把存進(jìn)來的錢給付出去。

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:32

當(dāng)年付不出去了做你也可以做  借:其他應(yīng)付款-135.27貸:主營業(yè)務(wù)收入-135.27

追問

2024-02-03 22:34

那么,進(jìn)銷存如何補(bǔ)一個(gè)呢?賬面的庫存商品期末數(shù)為10380.69元,實(shí)際庫存為7338元

追問

2024-02-03 22:36

還有,您說,借:其他應(yīng)付款-135.27,那這個(gè)科目豈不是一直掛著嗎?到時(shí)如何平掉這個(gè)科目呢?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:36

10380.69-7338=3042.69
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢3042.6 9貸:庫存商品3042.69
借:管理費(fèi)用(如果有人賠就其他應(yīng)收款)3042.69貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益3042.69

追問

2024-02-03 22:39

我是問:
1、2023年,賬面上是沒有進(jìn)銷存的,是否需要補(bǔ)一個(gè)進(jìn)銷存呢?具體如何補(bǔ)?
2、您說,借:其他應(yīng)付款-135.27,那這個(gè)科目豈不是一直掛著嗎?到時(shí)如何平掉這個(gè)科目呢?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:48

到時(shí)后做個(gè)支付,借:其他應(yīng)付款135.2貸:銀行存款135.2.把不應(yīng)該存進(jìn)來的錢付出去

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:49

那你們平時(shí)出庫怎么記賬的呢

追問

2024-02-03 22:51

2023全年是純外賬,所以是沒有出庫之說的,由2024年1月起,要做一套賬,即不分內(nèi)、外賬了。所以,2023年是否要補(bǔ)一個(gè)進(jìn)銷存以備查賬之用呢? ,具體如何做呢?

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:53

那么,進(jìn)銷存如何補(bǔ)一個(gè)呢?賬面的庫存商品期末數(shù)為10380.69元,實(shí)際庫存為7338元。你這個(gè)按我說的分錄,先把庫存數(shù)調(diào)整為實(shí)際的

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:54

之前的不用再補(bǔ)了,工程太大

王曉曉老師 解答

2024-02-03 22:55

24年期初可以啟用庫存模塊,按真實(shí)的存貨做錄入

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好,稍等看下
2024-02-03 18:57:47
你好,這些是在利潤表上的,不在資產(chǎn)負(fù)債表
2020-06-12 17:16:22
你好,學(xué)員,未分配利潤
2022-10-18 22:33:32
你好,請等下,我計(jì)算一下
2024-02-04 10:21:56
借銀行存款 貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)之前有做這個(gè)的
2023-10-28 19:39:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...