
你好老師:麻煩問一下跨年沖暫估費(fèi)用和收到發(fā)票會計(jì)分錄怎么做?
答: 您好,上年暫估了,下年收到發(fā)票,把上年那個分錄紅沖了(復(fù)制上年分錄金額改負(fù)), 再按收到的發(fā)票金額來做分錄就可以了(復(fù)制上年分錄,金額改發(fā)票金額,會多一個稅金科目,因?yàn)闀汗朗遣还蓝惤鸬模?
你好,4月份的費(fèi)用,5月份支付的款項(xiàng),6月份收到發(fā)票,這個會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
答: 你好 你4月做賬了嗎5月做了分錄沒?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付長樂倉洗手間門更換費(fèi)用會計(jì)分錄
答: 記入管理費(fèi)用維修費(fèi)。








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