
你好,老師,我們是購(gòu)買方,已經(jīng)認(rèn)證抵扣了發(fā)票,對(duì)方開(kāi)的紅沖發(fā)票需要寄給我做賬嗎?稅務(wù)申報(bào)怎么處理呢?
答: 同學(xué),你好 需要做帳的 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
您好,我在2023年年初時(shí)開(kāi)了張18萬(wàn)的發(fā)票,所得稅也交了,但錢一直沒(méi)收到,就開(kāi)了張紅沖發(fā)票,所得稅年終會(huì)算時(shí)該怎樣申報(bào)呢
答: 您好,紅沖發(fā)票是23年開(kāi)的么,我們紅沖發(fā)票記入開(kāi)票月的收入負(fù)數(shù)了,利潤(rùn)表已經(jīng)體現(xiàn),匯繳按實(shí)際的利潤(rùn)表申報(bào)就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銷售方本月紅沖發(fā)票,下月怎么申報(bào)?
答: 同學(xué),你好 按照開(kāi)票軟件里面的金額填寫(xiě)就可以,里面包括開(kāi)具的負(fù)數(shù)發(fā)票






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憂心的棉花糖 追問(wèn)
2024-02-01 15:10
小菲老師 解答
2024-02-01 15:10