老師,我想請問一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問
您好,是的,這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問
同學(xué),你好 這個(gè)需要聯(lián)系在線客服,后臺看一下課程。 答疑老師這邊沒有課程權(quán)限的 答
老師 利潤表里面的凈利潤要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問
你好,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問
你好,可以再后邊退稅的這個(gè),退稅時(shí)再記賬就可以啦 答
客戶來公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問
你好 可以的 可以報(bào)銷的 答

你好 請問下 買單報(bào)關(guān)和代理報(bào)關(guān) 申報(bào)增值稅的時(shí)候 可以是免稅的嗎? 還是視同內(nèi)銷呢?
答: 代理報(bào)關(guān)可以退稅的 買單出口這種是違法的,這相當(dāng)于是騙稅也能出口退稅的
老師,請教一個(gè)問題,我們買給國外的客戶,因?yàn)槭强爝f沒有報(bào)關(guān)單,所以,就沒有開票,現(xiàn)在想和客戶收錢了,我就想著做內(nèi)銷處理,不開票了,直接做賬和按未開票申報(bào)增值稅,因?yàn)槭菄饪蛻簦_票了,他們也不要,這樣做可以嗎?謝謝!
答: 您好,這個(gè)是可以的,沒問題的這個(gè)的哈
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,35行這里 如果企業(yè)只有外銷,是不是35可以不用填寫 35行這里 如果企業(yè)有內(nèi) 外 銷,是不是35行只要填寫內(nèi)銷抵扣的金額增值稅申報(bào)表 附表二哪里
答: 你好!在增值稅申報(bào)表中,第35行通常與固定資產(chǎn)相關(guān),具體是“固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”或類似的項(xiàng)目。這一行的填寫取決于企業(yè)是否有相關(guān)的固定資產(chǎn)交易,以及這些資產(chǎn)是否用于免稅、簡易征收方法、集體福利或個(gè)人消費(fèi)等非應(yīng)稅項(xiàng)目。 - **如果企業(yè)只有外銷**:如果企業(yè)的全部業(yè)務(wù)都是出口且享受免稅政策,那么通常情況下,與固定資產(chǎn)相關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅額可能不能抵扣,因此第35行可能需要填寫,以反映這部分不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。但這取決于具體的稅收政策和企業(yè)的具體情況。 - **如果企業(yè)有內(nèi)銷和外銷**:在這種情況下,第35行通常只需要填寫與內(nèi)銷相關(guān)的抵扣金額。如果固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額可以部分或全部抵扣,應(yīng)根據(jù)實(shí)際可抵扣的情況來填寫。 關(guān)于增值稅申報(bào)表的附表二,這是一個(gè)詳細(xì)的附表,通常用于記錄更多的細(xì)分信息,如不同類型的銷售額和抵扣額。附表二的具體位置可能因不同的稅務(wù)系統(tǒng)或申報(bào)表格式而異。在紙質(zhì)申報(bào)表中,附表二通常是主表的附帶表格之一,而在電子申報(bào)系統(tǒng)中,可能需要通過特定的菜單或選項(xiàng)來訪問。 建議在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)前,詳細(xì)閱讀申報(bào)表的填寫指南,或咨詢稅務(wù)顧問,以確保正確理解和填寫各項(xiàng)內(nèi)容。







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