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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-01-31 09:36

你好,是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧?

堅禿頭果 追問

2024-01-31 10:06

是的,轉(zhuǎn)去營業(yè)外收入

東老師 解答

2024-01-31 10:07

你的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款減少了,但是你的資產(chǎn)負(fù)債表的利潤分配未分配利潤增加了

堅禿頭果 追問

2024-01-31 10:20

好的,變動的就是其他應(yīng)付款和營業(yè)外收入

東老師 解答

2024-01-31 10:20

對的,變動的就是這些的

堅禿頭果 追問

2024-01-31 10:48

好的,謝謝老師

東老師 解答

2024-01-31 10:50

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“應(yīng)收賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項目內(nèi)填列。 “應(yīng)付賬款”項目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2022-02-11 15:34:55
你好! 能夠滿足:期初+本年利潤+這筆調(diào)整金額=期末,就可以了
2019-10-23 15:10:40
你好,同學(xué) 如果沒有,計入其他流動負(fù)債可以的
2022-02-22 10:39:10
你好,是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入吧?
2024-01-31 09:36:04
你好,調(diào)整的原因是什么呢
2023-02-06 11:27:59
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