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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2024-01-30 10:02

你好,對方會開具負數(shù)發(fā)票,根據(jù)開具的紅字發(fā)票做一筆沖銷管理費用的分錄
借:管理費用 負數(shù)
    銀行存款

小電燈 追問

2024-01-30 10:04

對方需要把紅字發(fā)票給到我嗎

高輝老師 解答

2024-01-30 10:05

需要的,會把紅字發(fā)票給你

小電燈 追問

2024-01-30 10:08

好的,收到紅字發(fā)票,直接做 借:銀行存款   貸:管理費用  可以吧

高輝老師 解答

2024-01-30 10:11

你好,金額有多少了

小電燈 追問

2024-01-30 10:13

金額是1000元

高輝老師 解答

2024-01-30 10:16

你好,可以直接做分錄
借:管理費用  負數(shù)   不能放在貸方
     銀行存款


都是放在借方

小電燈 追問

2024-01-30 10:37

好的,謝謝老師

高輝老師 解答

2024-01-30 10:42

不客氣,祝工作順利

小電燈 追問

2024-01-30 10:48

老師,那如果充值的金額用了一部分,剩余部分退回來呢,也是一樣的嗎

高輝老師 解答

2024-01-30 11:00

你好,可以只開一部分的紅字發(fā)票,或者全部紅沖,在開具一張最后確認的金額。,分錄都一樣

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相關(guān)問題討論
你好,為什么實際支付的金額,不是發(fā)票的金額呢? 最好是做到金額一致的
2024-04-09 11:13:11
您好,對的,這個是沒錯的哈
2023-11-03 11:36:02
你好;? ? 那你就按190來做賬 ; 是定額發(fā)票200嘛? ?
2022-11-03 14:06:54
您好,這個是需要調(diào)整的
2022-10-17 15:37:30
同學 你好,去年有計提這筆費用對把?
2022-03-02 16:51:28
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