
老師,23年第四季度因為對公賬戶未成立就使用股東銀行卡賬戶收的投資款,做的"借:庫存現(xiàn)金 貸:實收資本”但是因為說要進入對公賬戶的錢才能做成實收資本,那對于之前做的所有賬都要紅沖嗎?紅沖后又要做成什么科目呢?
答: 同學(xué)你好,是的,建議把這個投資款存入對公賬戶, 做個調(diào)整分錄:借 銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 就可以了。
12月做錯借庫存現(xiàn)金,貸實收資本。跨年1月份發(fā)現(xiàn)能不否直接沖銷錯賬,不去修改任何
答: 您好 請問12月申報的資產(chǎn)負(fù)債表有實收資本金額么
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好 我想問一下 股東出資3萬現(xiàn)金 可以直接入庫存現(xiàn)金嗎 借:庫存現(xiàn)金 貸:實收資本
答: 同學(xué)你好 這個可以的 但是還得存銀行
請問老師,20年股東帶資(現(xiàn)金)經(jīng)營對公司 那這個算實收資本不?(原來賬目 借:庫存現(xiàn)金 貸:實收資本 借:費用 貸:庫存現(xiàn)金)
我取了10萬現(xiàn)金投到別人超市入股,站在我的角度,會計分錄是不應(yīng)該寫:借:庫存現(xiàn)金100000,貸:實收資本100000
請教一下,有位會計,發(fā)放工資,看賬上沒錢,就自己用庫存現(xiàn)金入實收資本,其實這些都是虛 的,請問有哪些風(fēng)險
老師,請問新接手一家公司,舊會計在初始余額上面做了50萬實收資本,庫存現(xiàn)金50萬,但是實際上根本沒有這筆錢錢,現(xiàn)在想重新做賬要怎么處理呢








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