
老師 那個23年12月底申報(bào)了一批貨 當(dāng)是出口日期沒確定 我就入到23年12月份確定收入了 現(xiàn)在確定是24年1月份出口的 這個還需要把去年的數(shù)據(jù)在電子稅務(wù)局里面調(diào)整下嘛
答: 對的,是的,需要這么多的。
老師,外貿(mào)企業(yè)23年報(bào)關(guān)出口,發(fā)票1月份才開,如果按出口日期確認(rèn)收入,那要在23年12月申報(bào)增值稅無票收入,那我24年實(shí)際開票了是不是要把之前23年的無票收入紅沖更正申報(bào)?可以跨年紅沖收入增值稅申報(bào)嗎
答: 您好!增值稅申報(bào)1月份無票收入那里填寫負(fù)數(shù),開票那里填寫正數(shù),一正一負(fù),不影響1月份的增值稅的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,是的,這里的以前年度損益調(diào)整都是屬于23年之前的的 也就是22年的,(23年1月份發(fā)現(xiàn)以前年度損益調(diào)整200元,23年1-12月全年是1000元,那我在編制23年1月份的合并報(bào)表的時候,以前年度損益調(diào)整是確認(rèn)200元還是1000元呢?)我想問的是這個問題?因?yàn)樵谖依斫庵校?3年1月份和23年12月份的年初數(shù)據(jù)是不變的,但是如果年初數(shù)據(jù)一樣,這個我在編制1月份合并報(bào)表的時候,以前年度損益確認(rèn)200還是1000呢?如果是1000的話那差額800方哪里?如果確認(rèn)200 那每一次有以前年度損益調(diào)整的期初數(shù)都不一樣,這樣對嗎?老師可以舉個例子和我說一下嗎?謝謝
答: 那我在編制23年1月份的合并報(bào)表的時候1000編制




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郭老師 解答
2024-01-16 16:43
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2024-01-16 16:46
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