上個(gè)月暫估了原材料500,這個(gè)月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個(gè)發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要入什么科目 問
你好海運(yùn)費(fèi)計(jì)入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯(cuò)了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請(qǐng)樸老師解答,問題有點(diǎn)長(zhǎng),請(qǐng)老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺(tái)回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價(jià) 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺(tái)回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺(tái) 150000 月末核銷差價(jià) 借:利潤(rùn)分配 — 應(yīng)付公司利潤(rùn) 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財(cái)務(wù)軟件 答

?老師,像這個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的工傷保險(xiǎn)是計(jì)入管理費(fèi)用社保費(fèi)好,還是要計(jì)入工程成本里面好?
答: 同學(xué)您好,跟項(xiàng)目相關(guān)的工商保險(xiǎn),應(yīng)當(dāng)計(jì)入項(xiàng)目成本
老師,你好!工資在計(jì)提時(shí)已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)的金額),個(gè)人部分社保金額也扣除了員工的,但中途因員工離職,實(shí)發(fā)給員工的工資是扣除了社保的,這筆扣除了個(gè)人的社保費(fèi)應(yīng)該怎么做賬的,分錄怎么寫
答: 你好;? ?這個(gè)社保是吧單位和個(gè)人社保都讓員工來承擔(dān)嗎 ?? ??
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
社保費(fèi)用全由單位承擔(dān),那賬務(wù)上如何處理單位承擔(dān)的個(gè)人部分,是直接記管理費(fèi)用 還是怎么處理,比如員工3000元/月,社保總額1000元,公司承擔(dān)800.個(gè)人200,但公司全額負(fù)擔(dān)了社保的1000元,分錄老師錄入一下吧
答: 計(jì)提借管理費(fèi)用-工資3000/社保800/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/3800(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-3000 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款200(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 銀行存款2800 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金800(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款200(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款1000






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莎莎吾見了 追問
2024-01-11 23:07
小鎖老師 解答
2024-01-12 08:08