
老師,上月做分錄時誤將,借:管理費用2680。 貨:其他應(yīng)收款2680誤寫成了 借:管理費用26800 貨:其他應(yīng)收款26800,這個月怎樣調(diào)整?謝謝老師
答: 直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
我之前做去年12月有一筆做到了其他應(yīng)收款,但是現(xiàn)在要改他為管理費用,我能直接反審核改憑證嗎
答: 您好,如果反結(jié)賬,申報的報表也要更正了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
有個問題就是支付的電費是計入其他應(yīng)收款科目嗎還有一個問題就是我們支付季度房租,我這邊之前的會計就是一次性計入管理費用,那我現(xiàn)在可以把房租費進行分攤嗎,分攤到每個月計入管理費用這樣兩種會計計算方法,屬于會計政策變更嗎,法律上允許這樣做嗎老師
答: 你好,付房租分攤到每個月入賬是沒問題的









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