
老師,題目中如果沒要求用元為單位,分錄直接用萬元,這樣有問題嗎?我看參考答案單位用元借:固定資產(chǎn)清理184 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備36 累計折舊80 貸:固定資產(chǎn)300 借:固定資產(chǎn)清理1.3 貸:銀行存款1.3 借:應(yīng)付賬款452 貸:庫存商品140 固定資產(chǎn)清理185.3 債權(quán)投資30 銷項稅42.9 其他收益53.8甲公司9月20日的賬務(wù)處理如下:借:固定資產(chǎn)清理 1840000 累計折舊 800000 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 360000 貸:固定資產(chǎn) 3000000借:固定資產(chǎn)清理 1
答: 做題的時候,如果題目中用的是元,分錄也要用元,題目中是萬元,分錄也用萬元。除非有特別的說明
老師好!國企收到某項建筑工程專項債時,借記銀行存款 貸記專項應(yīng)付款。支付工程款時,借記專項應(yīng)付款 貸記銀行存款。這樣入賬對嗎?
答: 您好 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 應(yīng)該這樣處理
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
被掛靠方:1、內(nèi)賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業(yè)務(wù)收入(掛靠收入)貸:其他應(yīng)付款-掛靠方貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應(yīng)商:借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬):借:主營業(yè)務(wù)成本借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內(nèi)賬怎么做
答: 您好,請先詳細(xì)介紹業(yè)務(wù)老師才能給您回答








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廿禾雨 追問
2024-01-10 16:11
王曉娟老師 解答
2024-01-10 16:14