老師,我的稅務(wù)師課能幫我休學(xué)嗎,我自己休學(xué)不了,顯 問(wèn)
同學(xué),你好 要聯(lián)系在線客服幫你解決,這里是答疑平臺(tái),處理不了 答
老師,26年第一季度所得稅盈利,那匯算清繳25年的時(shí) 問(wèn)
不用必須先匯算(2025 年報(bào)),可以先報(bào) 2026 年一季度預(yù)繳。 只有一種情況要先匯算、后季報(bào): 一季度盈利 %2B 有以前年度虧損要彌補(bǔ) → 必須先做完 2025 匯算,季報(bào)才能帶虧損數(shù)據(jù)。 你現(xiàn)在:26 年 Q1 盈利、無(wú)以前虧損要彌補(bǔ) → 先報(bào) Q1 預(yù)繳,再做 2025 匯算(5 月 31 日前)。 答
食品過(guò)期報(bào)損失,一般怎么拍照,是要拍燒掉的照片還 問(wèn)
是的,就是拍食品毀損情況的照片 答
收到銀行開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容為:*金融服務(wù)*其他貸款服 問(wèn)
貸款服務(wù)沒(méi)有零稅率發(fā)票,特定情形有免稅發(fā)票 答
老師,上午好!一般納稅人企業(yè)銷售的商品是*光學(xué)儀器 問(wèn)
正常生產(chǎn)用:原材料 研發(fā)打樣用:研發(fā)費(fèi)用 絕對(duì)不要直接入庫(kù)存商品 答

老師,這個(gè)空著,我給你畫的這個(gè)這塊兒空著,那個(gè)是不是就填寫那個(gè)開(kāi)票兒代碼兒,這塊兒開(kāi)票代碼兒,但是我這塊兒空了那個(gè)沒(méi)。沒(méi)填,嗯,那個(gè)發(fā)票有效吧?
答: 可以的 不填寫的可以的
就是一個(gè)合作社,他這個(gè)月開(kāi)票兒來(lái)的,開(kāi)的就是政府的那種補(bǔ)助的票兒,開(kāi)了四張,開(kāi)了9萬(wàn)多塊錢兒,然后不得給他報(bào)申申報(bào)增值稅嗎?他這開(kāi)的是政府補(bǔ)助,這是開(kāi)的是免稅的發(fā)票。然后我那個(gè)需要填一下那個(gè)主表兒那塊兒,填第12行兒,然后就是增值稅減免表兒那塊兒填,不是不是也得填呢?
答: 這種情況下,合作社開(kāi)具的政府補(bǔ)助免稅發(fā)票,需要填寫增值稅申報(bào)表。 在主表中,應(yīng)將免稅銷售額填寫在第12行“其他免稅銷售額”。 同時(shí),由于開(kāi)具的是免稅發(fā)票,不需要填寫《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。 需要注意的是,雖然這部分收入免征增值稅,但仍需按照規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。具體申報(bào)要求可能因地區(qū)而異,建議合作社在申報(bào)前咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān),以確保申報(bào)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 根據(jù)財(cái)政部、稅務(wù)總局公告2023年第19號(hào),對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。該合作社需確認(rèn)其月銷售額是否在免稅范圍內(nèi)。如果月銷售額超過(guò)10萬(wàn)元,則需要按照規(guī)定繳納增值稅。但對(duì)于符合免稅條件的政府補(bǔ)助收入,仍可在申報(bào)表中進(jìn)行相應(yīng)的免稅申報(bào)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問(wèn)一下子就是我,比如說(shuō)我想做一個(gè)工程想算成本他這費(fèi)用稅這一塊交個(gè)稅金,交個(gè)企業(yè)管理費(fèi)。那買材料兒那塊兒,他還用帶發(fā)票是開(kāi)發(fā)票還是不開(kāi)發(fā)票,這塊兒包括那個(gè)材料發(fā)票那個(gè)。
答: 同學(xué),你好 需要開(kāi)發(fā)票






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