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一路前行
于2024-01-09 16:40 發(fā)布 ??739次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2024-01-09 16:40
你好,這個它就是從你匯算清繳的申報表里面有一個彌補虧損明細表里面
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以前企業(yè)所得稅是零申報,企業(yè)所得稅年度怎么申報
答: 同學,你好 也是0申報
按季申報企業(yè)所得稅可以抵扣以前年度虧損嗎
答: 你們匯算清繳做么,沒有做一般是不能先去彌補虧損
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問彌補以前年度虧損,是只在企業(yè)所得稅年度匯算清繳進行的嗎?還是在季度企業(yè)所得稅申報時也可以彌補以前年度虧損呢?
答: 這個是在季報的時候也可以彌補虧損的。
請問企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)中“彌補以前年度虧損數(shù)據(jù)”是怎樣統(tǒng)計出來的??如圖所示
討論
你好,20613.55是2023年年底的利潤,當時申報2023年第四季度企業(yè)所得稅申報時,系統(tǒng)顯示20613.55是彌補以前年度虧損,不用交稅。然而現(xiàn)在匯算清繳時,怎么系統(tǒng)顯示需要交稅了呢
第1季度需要申報企業(yè)所得稅了,年初利潤分配-未分配利潤,是借方余額30萬。今年第1季度末,本年利潤貸方余額為12萬元。那么一季度末企業(yè)所得稅申報,可以直接在第9行彌補以前年度虧損填12萬嗎?第一季度就不用交所得稅了吧?還有會計分錄去年的匯算清繳已做,在匯算清繳表中會累積利潤分配未分配利潤的余額嗎?我不確定我有沒填錯
老師,企業(yè)所得稅申報時彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
請問一下。河南企業(yè)所得稅申報如何彌補以前年度虧損
東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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