
你好,我想咨詢一下以前的專票費用發(fā)票沒有進行交稅分離,到時賬上進項稅額對不上,這個要怎么調(diào)整呢
答: 同學,你好 要把稅額調(diào)出來
老師 我們?nèi)〉脤F辟M用發(fā)票5300 給員工實際報了5000元 像這種我們進項稅額按照發(fā)票正常抵扣 少報的300元全部沖減費用可以嘛
答: 對應的300元的進項做轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,7月份的費用發(fā)票,8月份拿過來付款的的時候已經(jīng)過了報稅期了,進項稅額沒有在7月份抵扣,但是這筆費用又想入在七月份,分錄應該怎么做呢?
答: 你好,這個你可以7月份先計提費用








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