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靜~sophia
于2024-01-05 10:12 發(fā)布 ??649次瀏覽
劉艷紅老師
職稱: 中級會計師
2024-01-05 10:12
您好, 計入營業(yè)外收入就可以了
靜~sophia 追問
2024-01-05 10:15
老師,12月份的發(fā)票,1月做賬,幾百元,怎么計入分錄,是計入借管理費用,貸以前年度損益調(diào)整,還是借以前年度損益調(diào)整呢,謝謝老師
劉艷紅老師 解答
2024-01-05 10:16
這種直接入費用就可以了
2024-01-05 10:19
老師,怎么做分錄呢,謝謝老師,
2024-01-05 10:20
借:管理費用 貸:銀行存款
2024-01-05 10:26
老師,是去年的發(fā)票,不用計入以前年度損益調(diào)整嗎
2024-01-05 10:27
這種小金額的不影響的,可以入今年
2024-01-05 10:28
老師,從個人卡取現(xiàn)金,是借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款-個人卡嗎
2024-01-05 10:29
是的, 是的, 就是這樣做的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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老師, 是新用一個銀行卡,里面有余額0.03元,這個0.03元怎么做賬
答: 您好, 計入營業(yè)外收入就可以了
老師:您好!應(yīng)付賬款余款在貸方0.03元,就是還有尾款0.03元不需要付了,怎么做會計分錄?
答: 轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問我們老板私人銀行卡,起初銀行卡余額200元,這個中途換的這個卡,怎么記賬啊這起初200元余額
答: 您好,中途換的卡,不需要做了,前面已經(jīng)做了
我去年發(fā)工資做的分錄 社保費錄少了0.03元 我今年怎么沖掉這0.03元
討論
小公司合伙的,一個股東開立基本賬戶預(yù)存了10000,后面在里面直接用銀行卡里的錢開銷了497元,這個股東又存了500元進去,銀行余額現(xiàn)在是10003元,這個10003和開銷的497是一個股東的費用,要找公司報銷,10003公司也要收回的 我想問,存這兩筆10000+500怎么做分錄。直接在銀行卡里開銷的費用怎么做分錄
7月報上季度增值稅,申報比賬上多尾差0.03元,是在6月賬里計入借:營業(yè)外支出0.03,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-0.03嗎?還是在7月賬里在做這筆分錄?這樣做分錄對嗎?
請問一下,我用金蝶銀行轉(zhuǎn)賬單,在銀行日記賬里面生成了,美元轉(zhuǎn)人民幣的憑證。然后差額做了匯兌損益。但是怎么這個損益在銀行余額表里面,看不到呢?余額不對
新入的公司許久沒有做賬,新建賬時,老板給的多張銀行卡都有余額,那么我們應(yīng)該怎樣將金額做入銀行卡存款日記賬里,是做個總額嗎?如果要做賬,怎么做記賬憑證?
劉艷紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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2024-01-05 10:15
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2024-01-05 10:28
劉艷紅老師 解答
2024-01-05 10:29