老師 當(dāng)月做了無(wú)票收入 次月又開(kāi)具了發(fā)票 次月有 問(wèn)
您好,次月你把當(dāng)月的無(wú)票收入減去上月申報(bào)的無(wú)票收入,按差額來(lái)申報(bào) 答
老師請(qǐng)問(wèn)物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問(wèn)
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說(shuō)對(duì)私發(fā)票我該怎么做賬。 問(wèn)
同學(xué),你好 你問(wèn)領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問(wèn)
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問(wèn)
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識(shí)別到相關(guān)收入存在退稅申請(qǐng),但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師,你好,費(fèi)用報(bào)銷單上只寫(xiě)個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎
答: 你好,還需要寫(xiě)費(fèi)用的金額,日期,報(bào)銷人員信息,相關(guān)人員簽字等
業(yè)務(wù)招待費(fèi)有發(fā)票我們還需要寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單嗎
答: 同學(xué)你好,有發(fā)票可以不寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單 ;
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師我們老板出去吃飯的發(fā)票拿來(lái)了一大堆,可以一筆做業(yè)務(wù)招待費(fèi)么,她也記不住都是請(qǐng)誰(shuí)吃哪天吃的了,用一個(gè)報(bào)銷單寫(xiě)總額讓她簽字可以么?這種有風(fēng)險(xiǎn)么
答: 一個(gè)報(bào)銷單寫(xiě)總額讓她簽字可以










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


