送心意

CC橙老師

職稱中級會計師,審計師

2024-01-04 11:14

你好同學,稍等看下題

CC橙老師 解答

2024-01-04 11:15

第一個是內部審計,第二個是內部控制審計,不一樣呢

塵埃&落定 追問

2024-01-04 13:46

問下有什么不一樣

CC橙老師 解答

2024-01-04 13:55

內部控制審計是確認、評價企業內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業控制設計、控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內部控制建議。

內部控制審計以整個企業每一個環節為對象,關注崗位和制度約束、管理流程、關鍵崗位、制度的有效性,以提高經營管理水平為主要目的;內部審計以相關財務信息和相關環節為主要對象,關注財務異常現象、指標完成情況、財務的規范性,主要目的是評價各種經濟業務是否符合相關規定。

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你好同學,稍等看下題
2024-01-04 11:14:27
內部審計和審計都是提供合理保證。但是內部審計在合理保證里面,它的一個保證的等級會低于審計。
2022-04-16 00:22:01
是的,內部審計屬鑒證業務、提供合理保證,但和外部審計(注會審計)的合理保證有區別,核心邏輯如下: .?本質屬性:內部審計明確歸為內部鑒證業務,通過系統性審計程序核查履職、合規、效益等事項,對審計結論提供合理保證(而非絕對保證,因受審計范圍、樣本、證據局限性約束),而非有限保證
2025-11-26 09:03:16
2023年4月6號-28號是注冊會計師報名時間,2023年6月15日-6月30日是繳費時間,2023年8月25日-8月27日是考試時間,領取成績書的預計時間是2024年11月。由此可見,注冊會計師的報考步驟需要報名、繳費、參加考試和領取成績書等多個環節。拓展知識:注冊會計師考試具有嚴格的難度,考生有責任對自己的學習狀態進行分析,找出自己的不足之處,合理安排學習計劃,堅持自律,并爭取在考前充分把握自身的學習水平。
2023-03-07 15:50:22
您好,下列有關審計證據可靠性的說法中,正確的是C
2023-01-31 23:23:02
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