老師,小規(guī)模納稅人這個(gè)季度3%的銷售額39401.98,5%的租賃不動(dòng)產(chǎn)銷售額95238.10元。請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表時(shí),填寫第幾欄?是上面39401.98未達(dá)起征點(diǎn)嗎?下面95238.10元需要按5%交稅?
魚
于2024-01-03 15:50 發(fā)布 ??276次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2024-01-03 15:51
你好,都是開的普通發(fā)票嗎?如果是的話,都是在第十欄里面填寫,個(gè)體戶在第11欄里面填寫啊。
相關(guān)問題討論
首先,你需要明確你的銷售額和購(gòu)買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
您好,你參考一下這里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
需要的
在免稅項(xiàng)目最后一行填寫
2020-10-12 10:56:02
你好,開的是什么業(yè)務(wù)的?發(fā)票?銷售額是多少?
2022-10-17 15:40:14
小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)表需要根據(jù)當(dāng)月的經(jīng)營(yíng)情況、減稅金額及銷售情況等填寫。
具體步驟如下:
1、在“第一行”中填寫本月銷售額和減免稅額;
2、在“第二行”中填寫本月實(shí)際應(yīng)納稅額;
3、在“第三行”中填寫減免稅后的應(yīng)納稅額;
4、在“第四行”中填寫本月實(shí)際繳納稅額;
5、在“第五行”中填寫本月應(yīng)退稅額;
6、最后請(qǐng)自行核對(duì)以上信息是否正確,若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò),請(qǐng)及時(shí)修改。
案例:
李先生是一家小規(guī)模納稅人,在本月銷售額為1000元,減免稅額為100元的情況下,應(yīng)納稅額為1000元-100元=900元。減免稅后,他應(yīng)繳納稅額為900元-100元=800元,本月應(yīng)退稅額為100元。因此,他將填寫的增值稅減免表格如下:
本月銷售額:1000 元;
減免稅額:100 元;
本月實(shí)際應(yīng)納稅額:900 元;
減免稅后應(yīng)納稅額:800 元;
本月實(shí)際繳納稅額:800 元;
本月應(yīng)退稅額:100 元。
2023-02-20 20:32:25
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



郭老師 解答
2024-01-03 15:51
魚 追問
2024-01-03 15:52
郭老師 解答
2024-01-03 15:54
魚 追問
2024-01-03 15:54
郭老師 解答
2024-01-03 15:56