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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2024-01-02 10:04

你好,這個做其他應付款核算,最后結(jié)平其他應付款

微信用戶 追問

2024-01-02 10:14

只有私戶承擔公司部分是做其他應付(法人)吧?結(jié)平是需要轉(zhuǎn)到實收資本里嗎?在個體收取個人部分的時候是借:其他應付,貸:其他應收嗎?

暖暖老師 解答

2024-01-02 10:16

收取個人部分借銀行存款火庫存現(xiàn)金
貸其他應付款

微信用戶 追問

2024-01-02 10:25

收取個人部分其實也是法人的錢,私戶個人部分同公司部分一起轉(zhuǎn),做庫存或銀行存款會有余額啊?

暖暖老師 解答

2024-01-02 10:29

法人的錢和個體戶是要分開的

微信用戶 追問

2024-01-02 10:56

付款的時候從一個賬號走啊,怎么分開呢?都是由私戶交的社保,沒走公賬。不知道分錄怎么寫合適,公司部分的錢法人代出是屬于其他應付款。那法人自己部分的社保應該是公司需要收回來的,不屬于其他應收嗎?

暖暖老師 解答

2024-01-02 10:57

計提
借應付職工薪酬-社保
貸其他應付款-個人部分


繳納借其他應付款-個人部分
貸其他應付款-法人代墊

微信用戶 追問

2024-01-02 19:06

計提不應該是
借:管理費用
貸:應付職工薪酬

暖暖老師 解答

2024-01-02 19:07

我說的是計提個人承擔部分

微信用戶 追問

2024-01-02 19:33

收到個人部分的社保費
借:其他應付款-法人500
 貸:其他應收款-員工500

計提公司部分社保
借:管理費用-1000
 貸:應付職工薪酬-社保1000

公司交社保
借:應付職工薪酬-社保1000
其他應收款-員工500
 貸:其他應付款-法人1500

這樣對嗎?

暖暖老師 解答

2024-01-02 19:44

個人部分你從工資里計提才對的

微信用戶 追問

2024-01-02 20:22

沒有工資,工資為0

暖暖老師 解答

2024-01-02 20:31

那你的會計分錄是對的

微信用戶 追問

2024-01-02 20:35

好的,謝謝解答

暖暖老師 解答

2024-01-02 20:44

不客氣麻煩給予五星好評

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相關問題討論
同學,你好,是可以退到私人賬的
2022-05-06 17:44:29
你好,這個做其他應付款核算,最后結(jié)平其他應付款
2024-01-02 10:04:21
您好,私戶不需要做賬了
2022-03-16 10:07:38
同學您好,那您這是個人,他本人個人承擔還是公司名義承擔的?
2022-04-11 21:09:22
您好,借:銀行存款,貸:其他應付款-老板姓名。
2018-08-04 14:33:24
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