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送心意

施薇薇老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-01-01 00:27

你好!實(shí)際工作中需要正常情況下,需要每月出資產(chǎn)負(fù)債表,每月末要結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),否則報(bào)表不平衡。

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2024-01-01 07:09

老師,每個(gè)月的記賬憑證中,需不需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證:
有利潤(rùn)是:借:本年利潤(rùn) 貸:未分配利潤(rùn)
虧損時(shí):貸:本年利潤(rùn) 借:未分配利潤(rùn)
上面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,每個(gè)月都需要做嗎
謝謝

施薇薇老師 解答

2024-01-01 11:24

財(cái)務(wù)軟件都是設(shè)定好的,每月做一次收支結(jié)轉(zhuǎn),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)出記賬憑證

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那是因?yàn)槟阍谟涃~的時(shí)候,只是在資產(chǎn)負(fù)債表中做了調(diào)整,未分配利潤(rùn)中的金額并沒有變化。請(qǐng)確認(rèn)一下,你是不是只是在資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)整了賬戶,而沒有實(shí)際記賬呢?
2023-03-23 15:21:56
同學(xué)您好,如果編月度資產(chǎn)負(fù)債表,本年利潤(rùn)有余額,此時(shí)未分配利潤(rùn)”要根據(jù)本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配科目期末余額填列
2023-11-23 17:09:03
老師,既然是“每年年末需要將本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-期初數(shù)=當(dāng)年累計(jì)的凈利潤(rùn)數(shù)”,那每個(gè)季度的“未分配利潤(rùn)”數(shù)據(jù)從哪里來的,總不能憑空的說“有個(gè)本年利潤(rùn)數(shù),要將本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)寫在未分配利潤(rùn)里”吧
2024-01-01 00:23:21
老師,每個(gè)月的記賬憑證中,需不需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證: 有利潤(rùn)是:借:本年利潤(rùn) 貸:未分配利潤(rùn) 虧損時(shí):貸:本年利潤(rùn) 借:未分配利潤(rùn) 上面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,每個(gè)月都需要做嗎 謝謝
2024-01-01 07:09:59
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-02-22 17:04:30
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