老師,咱們學(xué)堂會計實(shí)戰(zhàn)中關(guān)于一月份的賬目,本年利潤一月份沒有收入,只有41547的費(fèi)用,所以最后本年利潤科目貸方41547元。然后在制作資產(chǎn)負(fù)債表的時候,將41547元的本年利潤寫到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中,數(shù)額填寫:-41547元。我也理解將本年利潤的數(shù)值寫到資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤中 請問:①在制作一月份記賬憑證的時候,老師并沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,只是做了損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的記賬行為。請問實(shí)際工作中每個月做賬的時候,需要不需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤這個科目。 ②記得老師講課候說,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤,每年年末結(jié)轉(zhuǎn)一次,如果是這樣,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤數(shù)據(jù)怎么獲取。
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于2023-12-31 07:46 發(fā)布 ??546次瀏覽

- 送心意
姜再斌 老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
2023-12-31 07:55
你好,每年年末需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)=當(dāng)年累計的凈利潤數(shù)。
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那是因?yàn)槟阍谟涃~的時候,只是在資產(chǎn)負(fù)債表中做了調(diào)整,未分配利潤中的金額并沒有變化。請確認(rèn)一下,你是不是只是在資產(chǎn)負(fù)債表中調(diào)整了賬戶,而沒有實(shí)際記賬呢?
2023-03-23 15:21:56
同學(xué)您好,如果編月度資產(chǎn)負(fù)債表,本年利潤有余額,此時未分配利潤”要根據(jù)本年利潤和利潤分配科目期末余額填列
2023-11-23 17:09:03
老師,既然是“每年年末需要將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)=當(dāng)年累計的凈利潤數(shù)”,那每個季度的“未分配利潤”數(shù)據(jù)從哪里來的,總不能憑空的說“有個本年利潤數(shù),要將本年利潤數(shù)據(jù)寫在未分配利潤里”吧
2024-01-01 00:23:21
老師,每個月的記賬憑證中,需不需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證:
有利潤是:借:本年利潤 貸:未分配利潤
虧損時:貸:本年利潤 借:未分配利潤
上面這個會計分錄,每個月都需要做嗎
謝謝
2024-01-01 07:09:59
你好,對的是的,是這么做的。
2022-02-22 17:04:30
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姜再斌 老師 解答
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