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清爽的鉛筆
于2023-12-28 04:41 發(fā)布 ??308次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2023-12-28 04:51
你好,收錢是收少了,做損益
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老師,我社保其他應收款貸方有余額,年底轉哪個科目核算
答: 同學,你好 不轉,先掛著
老師,在酒店業(yè),前臺交了客人應退未退款,之后客人又回來要這筆錢了。現(xiàn)在前臺報銷這筆應退款,我們之前是用其他應收款-應退未退這個科目。前臺報銷這筆錢是時,我可以在其他應收款的貸方用紅字沖回嗎?
答: 你好,直接做借方就可以的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,請問其他應收款沒有設置明細科目,現(xiàn)在要如何調整呢
答: 你好!你是想弄回明細嗎?
請問:其他應收款科目前一年有100個數(shù)字結轉到下一年卻卻只有20個結轉過去了,還有80個沒有結轉過去,什么原因?怎么解決?
討論
老師。請問其他應收款科目借方為負數(shù)代表什么?怎么處理?謝謝!
其他應收款,它是資產類科目
您好,如果有筆其他應收款的借方和貸方沒在初始數(shù)那里反應出來,現(xiàn)在要補錄,補錄的其他應收款對應的借方和貸方入什么科目
就是我本來在我現(xiàn)在公司系統(tǒng)做了幾個其他公司的賬,掛在了其他應收款上,然后我現(xiàn)在要做那個其他公司的賬,讓他們倆相互抵消,那其他公司的那個科目怎么做啊
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.95 解題: 56952 個
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