
老師,我社保其他應(yīng)收款貸方有余額,年底轉(zhuǎn)哪個(gè)科目核算
答: 同學(xué),你好 不轉(zhuǎn),先掛著
老師,在酒店業(yè),前臺交了客人應(yīng)退未退款,之后客人又回來要這筆錢了。現(xiàn)在前臺報(bào)銷這筆應(yīng)退款,我們之前是用其他應(yīng)收款-應(yīng)退未退這個(gè)科目。前臺報(bào)銷這筆錢是時(shí),我可以在其他應(yīng)收款的貸方用紅字沖回嗎?
答: 你好,直接做借方就可以的。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問其他應(yīng)收款沒有設(shè)置明細(xì)科目,現(xiàn)在要如何調(diào)整呢
答: 你好!你是想弄回明細(xì)嗎?








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