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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-12-25 15:16

借:應(yīng)交稅費 
貸:其他收益

地瓜①號*〆 追問

2023-12-25 15:23

其他收益是營業(yè)外收入科目嗎?
另外,目前我們只涉及計提,不涉及抵扣,如果說該政策結(jié)束了,那我計提的這部分怎么賬務(wù)處理呢?謝謝

劉艷紅老師 解答

2023-12-25 15:26

是的,這個就是營業(yè)外收入,政策結(jié)束,計提的轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

地瓜①號*〆 追問

2023-12-25 15:31

那現(xiàn)在計提入的:其他收益,好像沒有這個科目啊。政策結(jié)束,計提的這部分是轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,但實際不會收到這部分收入啊

劉艷紅老師 解答

2023-12-25 15:32

但實際是減少了增值稅呀,

地瓜①號*〆 追問

2023-12-25 15:36

哦,明白了,那如果我每個月計提到時候就直接進的營業(yè)外收入,政策結(jié)束后就不需要再做處理是嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-12-25 15:37

是的, 是的, 就是這樣的

地瓜①號*〆 追問

2023-12-25 15:38

好的,謝謝老師

劉艷紅老師 解答

2023-12-25 15:40

不客氣,很高興幫您

地瓜①號*〆 追問

2023-12-25 15:46

老師,我再問一下,如果說不涉及抵減,要怎么操作呢?

劉艷紅老師 解答

2023-12-25 15:46

沒有抵稅,就不用加計了

地瓜①號*〆 追問

2023-12-25 15:48

不用做賬務(wù)處理嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-12-25 15:52

是的,沒有加計就不用做賬務(wù)處理

地瓜①號*〆 追問

2023-12-25 16:30

謝謝老師的答復(fù)

劉艷紅老師 解答

2023-12-25 16:44

不客氣,很高興幫您

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)交稅費 貸:其他收益
2023-12-25 15:16:59
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者其他收益 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
2022-03-08 14:30:28
您好 您可以參照下面圖片進行賬務(wù)處理
2019-05-09 16:32:55
加計抵減分錄是指在結(jié)賬分錄中,將賬戶余額增加或減少的分錄,可以通過財務(wù)報表中的賬戶余額來調(diào)整賬戶余額。加計抵減分錄在結(jié)賬分錄中的錄入方式是:金額、賬戶、摘要和備注。
2023-03-07 17:29:41
借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入。
2022-01-08 13:17:51
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