我們公司現(xiàn)在就是當(dāng)月的那個進(jìn)項,不是入了庫存商品之后,然后月底的時候就直接都結(jié)轉(zhuǎn)成那個營業(yè)成本了。這樣的話,它不會影響那個增值稅,但是它會影響所得稅,然后就是當(dāng)期的話,你要結(jié)賬的成本多的話,他不就少交所得稅嗎?但是我們領(lǐng)導(dǎo)的意思,他說整體上來看還是沒有少交的,他就比方說這次買進(jìn)來十臺,然后結(jié)轉(zhuǎn)了十臺,但只賣出去一臺,這樣的話,你是多結(jié)轉(zhuǎn)了,少交這個月少交所得稅了,但是如果下個季度的話啊,這再繼續(xù)賣的話,然后成本上個上個季度已經(jīng)結(jié)算完了,然后后期的話,你剩余的那個九臺,然后再確認(rèn)收入,但是你就不會結(jié)轉(zhuǎn)成本了,他的意思就是整體上來看的話。還是沒有那個,就是這個影響不到所得稅這種說法對嗎合理嗎

緊張的冬日
于2023-12-15 16:57 發(fā)布 ??224次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關(guān)問題討論
實際現(xiàn)在是什么情況的?
2023-12-15 17:08:10
你好,稍等我這邊找下政策依據(jù)
2023-12-15 17:24:19
您好
把錯誤的都全部紅沖 然后再做正確的事入賬
2022-08-25 19:31:52
你好,記重復(fù)入賬的,你就把這個憑證紅沖了后再做一個正確金額的就好了
2022-08-25 19:30:10
借合同履約成本貸,以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
2024-03-26 17:31:14
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