地址:湖北襄陽,是辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的個(gè)體戶,需要給客戶 問
您好,不能0申報(bào),按實(shí)際來申報(bào) 答
這里面什么意思,看不懂?匯算清繳怎么操作? 問
意思: 想用以前年度虧損抵今年一季度利潤(rùn),就先做匯算清繳,再報(bào)一季度所得稅;不用補(bǔ)虧就先報(bào)季報(bào)。 匯算清繳操作: 電子稅務(wù)局→企業(yè)所得稅年度申報(bào)→填報(bào)表單→納稅調(diào)整→彌補(bǔ)虧損→申報(bào)→多退少補(bǔ)。 答
老師您好!我公名稱為上海某文化傳媒有限公司,增值 問
不合適。 你是文化傳媒公司,業(yè)務(wù)屬于文化創(chuàng)意服務(wù),長(zhǎng)期開 “現(xiàn)代服務(wù) * 信息服務(wù)費(fèi)” 容易被稅務(wù)預(yù)警。 建議直接開: 文化創(chuàng)意服務(wù) * 策劃服務(wù)費(fèi) / 設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi) / 宣傳服務(wù)費(fèi) 不要開信息服務(wù)費(fèi),也不用開 “文化服務(wù) * 服務(wù)費(fèi)”。 答
老師,我們租賃個(gè)人的房子,用來做中層領(lǐng)導(dǎo)的宿舍,年 問
同學(xué),你好 年租金8400元,增值稅免了,附加稅免。有個(gè)個(gè)稅。 你讓對(duì)方按月度開具,月度700,能免個(gè)稅的 答
結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為什么會(huì)影響存貨賬面價(jià)值?分錄 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

當(dāng)月售出a產(chǎn)品300件,銀行已收到貨款195000元和增值稅稅款25350元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 學(xué)員你好。分錄如下 借*銀行存款195000+25350=220350 貸*主營(yíng)業(yè)務(wù)收入195000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額25350
銷售a產(chǎn)品500件,貸款100000元,增值稅稅款13000元,款項(xiàng)已收到并存入銀行,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 您好 借:銀行存款 113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月1日,公司賒銷產(chǎn)品一批,價(jià)款200,000元,增值稅26,000元。9月1日,公司收到一張對(duì)方已承兌的商業(yè)匯票。11月1日,匯票到期,票款存入銀行。要求:寫出賒銷產(chǎn)品、收到匯票及收到票款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
答: 你好 賒銷產(chǎn)品 借;應(yīng)收賬款 226,000,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200,000 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26,000 收到匯票 借;應(yīng)收票據(jù)226,000,貸;應(yīng)收賬款226,000 收到票款 借;銀行存款226,000,貸;應(yīng)收票據(jù) 226,000
上月銷售給甲公司的產(chǎn)品款項(xiàng)和增值稅共計(jì) 58000元,本期收回。會(huì)計(jì)分錄
銷售產(chǎn)品一批,價(jià)值100000(不考慮增值稅),款項(xiàng)已存入銀行的會(huì)計(jì)分錄
上月銷售甲公司的產(chǎn)品款項(xiàng)和增值稅共計(jì)58,000元,本期收回。會(huì)計(jì)分錄
公司為了提高產(chǎn)品知名度,在電視上做廣告,花費(fèi)3萬元,增值稅1800元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?








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