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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-12-11 12:24

你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你

暖暖老師 解答

2023-12-11 13:38

1借在建工程120000
累計(jì)折舊30000
貸固定資產(chǎn)150000

借在建工程8000
貸原材料8000

借固定資產(chǎn)128000
貸在建工程128000

暖暖老師 解答

2023-12-11 13:39

2計(jì)提折舊(128000-6800)/10*1/12=1010
借制造費(fèi)用1010
貸累計(jì)折舊1010

暖暖老師 解答

2023-12-11 13:40

3.2019年底固定資產(chǎn)賬面價(jià)值
128000-1010-(128000-6800)/10=114870
發(fā)生減值114870-110000=4870

暖暖老師 解答

2023-12-11 13:40

借資產(chǎn)減值損失4870
貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4870

暖暖老師 解答

2023-12-11 13:42

4借銀行存款56500
貸固定資產(chǎn)清理50000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅6500

借固定資產(chǎn)清理6000
貸銀行存款6000

借固定資產(chǎn)清理95000
累計(jì)折舊13130+(110000-5000)/7=28130
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4870
貸固定資產(chǎn)128000

暖暖老師 解答

2023-12-11 13:43

借資產(chǎn)處置損益39000
貸固定資產(chǎn)清理39000

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相關(guān)問題討論
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023-12-11 12:24:02
同學(xué)您好,明早上班回答你哦
2022-12-07 00:16:02
同學(xué),你好,請(qǐng)稍等,我?guī)湍憧聪逻@個(gè)題
2023-10-25 08:25:34
你好 借:銀行存款??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-09-15 11:41:52
【正確答案】 (1)方案B比方案A增加的現(xiàn)金折扣成本=(50%×2%+20%×1%)×11160=133.92(萬(wàn)元) (2)方案B比方案A增加的應(yīng)收賬款占用資金應(yīng)計(jì)利息=(11160/360×29-10080/360×60)×50%×10%=-39.05(萬(wàn)元) (3)方案B比方案A增加的壞賬損失=11160×1%-10080×2%=-90(萬(wàn)元) (4)方案B比方案A增加的稅前損益=(11160-10080)×(1-50%)-133.92+39.05+90-(40-80)=575.13(萬(wàn)元) (5)應(yīng)該選擇B方案。
2022-04-14 18:41:40
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