老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發(fā)票填在 問
您好,9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票,不得僅向稅務機關說明而不更正發(fā)票。 沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業(yè)務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業(yè)務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉,或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
運輸合同單價變更。第一條運輸價格變更1、乙方船 問
第一條 運輸價格及支付方式變更 乙方船舶卸空后開具稅率為 9% 的增值稅專用發(fā)票,甲方收到發(fā)票后 30 日內以現匯或銀行承兌方式支付運費,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調 0.1 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以銀行承兌方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結算,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調 0.3 元 / 噸。 乙方船舶裝妥后,甲方以現匯方式預付 80% 運費,剩余費用按主合同約定結算,運費在主合同執(zhí)行價格基礎上下調 0.9 元 / 噸。 答

我單位買出版社書號,出版印刷圖書,算勞務費還是業(yè)務費
答: 你好!這個對方是主營業(yè)務收入了,印刷,屬于生產制作
業(yè)務招待費是根據具體部門做銷售費用-業(yè)務招待費或管理費用-業(yè)務招待費,那到進行納稅調整時業(yè)務招待費是把銷售費用-業(yè)務招待費和管理費用-業(yè)務招待費合并一起在算還是怎么算?
答: 對,把這些業(yè)務招待費匯總到一起計算。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問業(yè)務費用沒票怎么做賬?
答: 你好!可以用其他單據,比如說收據等入賬,但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣,匯算清繳的時候要做利潤調增。





粵公網安備 44030502000945號



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