老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們工程是去年做的,今年2月份才 問(wèn)
您好,是的,這個(gè)去年就要確認(rèn)收入的 答
老師。我們出口了兩筆 只確認(rèn)了收入。生產(chǎn)企業(yè)。 問(wèn)
你好,可以再后邊退稅的這個(gè),退稅時(shí)再記賬就可以啦 答
老師 利潤(rùn)表里面的凈利潤(rùn)要填在資產(chǎn)負(fù)債表的哪一 問(wèn)
你好,填寫在資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 答
為什么現(xiàn)在聽課不能倍速聽課了? 問(wèn)
同學(xué),你好 這個(gè)需要聯(lián)系在線客服,后臺(tái)看一下課程。 答疑老師這邊沒(méi)有課程權(quán)限的 答
客戶來(lái)公司審廠,在我們公司這邊吃東西消費(fèi)的,我們 問(wèn)
你好 可以的 可以報(bào)銷的 答

甲公司本年度委托乙商店代銷一批零配件,代銷價(jià)款200000元(不含增值稅), 該批零配件的實(shí)際成本為110000元。本年度收到乙商店交來(lái)的代銷清單,代銷清單列明已銷售代銷零配件的60%,甲公司收到代銷清單,乙商店按代銷價(jià)款的5%收取手續(xù)費(fèi)、增值稅稅率為6%。不考慮其他因素,甲公司本年度應(yīng)確認(rèn)的銷售收入為()元。A.120 000B114000C.200 000D.68 400的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
答: 1.委托乙商店代銷零配件時(shí),不做會(huì)計(jì)分錄。 2.收到乙商店交來(lái)的代銷清單時(shí),確認(rèn)銷售收入和增值稅:借:應(yīng)收賬款?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅? 3.同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?貸:庫(kù)存商品? 4.向乙商店支付手續(xù)費(fèi)時(shí):借:銷售費(fèi)用?貸:銀行存款?
老師,你好,我問(wèn)一下,增值稅稅負(fù)率是直接用增值稅額/不含稅銷售收入。還是說(shuō)(增值稅+附加稅)/不含稅銷售收入
答: 同學(xué)你好,增值稅稅負(fù)= 增值稅額/不含稅銷售收入
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下增值稅的稅負(fù)率公式是增值稅稅負(fù)率=增值稅/不含稅銷售收入嘛?
答: 學(xué)員您好,是的,對(duì)的








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