社會(huì)團(tuán)體會(huì)計(jì)科目都有什么? 問(wèn)
使用民非企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目 答
老師您好,公司14年付了一筆19000,無(wú)法取得發(fā)票了,現(xiàn) 問(wèn)
你好不影響當(dāng)年損益的 答
你好,工資計(jì)提3月份的數(shù)據(jù)(按照2月工資表的應(yīng)發(fā)數(shù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
工商年報(bào)中,繳費(fèi)基礎(chǔ)合計(jì),怎么算的,工資每個(gè)月就150 問(wèn)
按你繳費(fèi)的社保基數(shù)計(jì)算,不是工資。直接看每月申報(bào)的繳費(fèi)基數(shù) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)服裝制造公司的生產(chǎn)成本,是不是每月要結(jié) 問(wèn)
有銷售,才要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 答

老師好,請(qǐng)問(wèn),銀行存款,采購(gòu)一批產(chǎn)品,后期用于出售,無(wú)入庫(kù)單和出庫(kù)單。如下賬務(wù)處理正確嗎?收發(fā)產(chǎn)品和發(fā)票:借:庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款結(jié)轉(zhuǎn)成:借:銷售成本 貸:庫(kù)存商品
答: 您好,這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的,是對(duì)的
老師,多付了①借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 預(yù)付賬款 貸:銀行存款;對(duì)方退回多付款項(xiàng)②借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款。這兩筆分錄這一做到一筆嗎借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 銀行存款,貸:銀行存款
答: 可以的,可以這么做的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,麻煩幫我看下,收到紅字票后進(jìn)項(xiàng)處理是否正確:1.購(gòu)入貨物,但未認(rèn)證,借:庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)13 貸:銀行存款 113;次月收到紅字發(fā)票,借:庫(kù)存商品-100 應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) -13 貸:銀行存款 -113;2.購(gòu)入貨物,已認(rèn)證,借:庫(kù)存商品100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13 貸:銀行存款 113;次月收到紅字發(fā)票,借:庫(kù)存商品-100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)13 銀行存款 -113;
答: 同學(xué)你好 是這樣做的哦







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時(shí)空異客 追問(wèn)
2023-12-05 15:01
小鎖老師 解答
2023-12-05 15:22
時(shí)空異客 追問(wèn)
2023-12-05 15:33
小鎖老師 解答
2023-12-05 15:34