老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

報銷費用的時候 可以發(fā)票多點 實際報銷費用少點嗎
答: 你好!操作沒問題了。按實際消費金額報銷就行
報銷費用的時候,發(fā)票上有小數(shù)點,但是實際報賬是報整數(shù),查這個0.05分,怎么處理呢?
答: 你好!比如發(fā)票金額是100.05,然后實際報銷金額是100,這個沒事,可以報銷,只要發(fā)票金額比實際報銷金額大就行。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,假設(shè)餐費報銷100,發(fā)票有120 ,咋做賬啊就是一般的工作餐,別人多給了點發(fā)票可以不計入營業(yè)外收支,實際根據(jù)實際報銷金額入賬嗎
答: 同學(xué)你好 這個可以的





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